你好 要看是多少 比如您正數(shù)發(fā)票10,紅沖5 那么填報(bào)5就可以了
請(qǐng)問老師,本月開的紅字銷售增值稅專用發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表一中怎么填?是直接在“開具增值稅專用發(fā)票”銷售額中沖減嗎?
紅沖發(fā)票銷售額,在增值稅報(bào)表怎么填列
提問,紅沖發(fā)票的銷售額大于本季度開票的銷售額,兩個(gè)如何在增值稅報(bào)表填列,紅沖需要先到稅局辦理退抵稅申請(qǐng)嗎
沖紅的銷項(xiàng)發(fā)票金額和稅額需要要增值稅納稅申報(bào)表上填列嗎
次月紅沖的銷項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)月報(bào)稅 增值稅報(bào)表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項(xiàng)稅額怎么申請(qǐng)退稅
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
假如正數(shù)5,紅沖10 那么可以去國(guó)稅大廳申報(bào)