同學(xué)你好,金蝶軟件下,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)如下: 1、在【賬務(wù)處理】中找到【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】 2、點(diǎn)擊【增加】輸入方案名稱、轉(zhuǎn)賬期間、憑證字。 3、錄入摘要,第一行科目選擇制造費(fèi)用,貸方,轉(zhuǎn)賬方式為【按比例余額轉(zhuǎn)出】,比例為100%;第二行選擇生產(chǎn)成本科目,借方,轉(zhuǎn)賬方式為【轉(zhuǎn)入】 4、方案保存后,單擊【返回】按鈕。雙擊選中轉(zhuǎn)賬方案,單擊【生成憑證】-【是】-【確定】。
您好,請問金蝶軟件下,制造費(fèi)用怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
您好,老師,請問,用友T3軟件怎么樣自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用呢?
您好老師,請教一下,用友T3軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,為什么結(jié)出的費(fèi)用比借方金額小呢?怎么辦呢?
老師,金蝶軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用?
金蝶軟件月末怎么查看制造費(fèi)用總和進(jìn)行歸集和結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資