你好!在資產(chǎn)負(fù)債表上,管理費(fèi)用是提現(xiàn)在未分配利潤這個科目上的,未分配利潤加900.
老師好,借庫存現(xiàn)金900貸管理費(fèi)用900,這樣試算平衡是平衡的,可資產(chǎn)負(fù)債表不平。不明白什么原因?謝謝
老師,發(fā)生額試算平衡表,借方和貸方,相差1000元,應(yīng)該是出差導(dǎo)致的1000元管理費(fèi),但是為什么不平衡,找不到原因,請老師看看圖2的表,幫忙找找哪里出錯了,應(yīng)該怎樣改正,感謝(出差的費(fèi)用,在3和10的分路)
老師,我有一個月的賬與利潤表管理費(fèi)用金額不否,但是我查不出來原因,借貸方也試算平衡著呢,會是什么原因呢
老師請問一下我在系統(tǒng)里面錄入了起初數(shù)據(jù),其中有一個勞務(wù)成本工資,最后試算平衡是對的,都是生成資產(chǎn)負(fù)債表以后借貸不平,沒有這個數(shù)據(jù),這是什么原因呢?謝謝
老師您好,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,兩邊的差額15325.63正好是 科目余額表中制造費(fèi)用的借方金額,這是必須把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品才行嗎?還是別的原因,謝謝老師
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
請教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價稅合計額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個表?如圖
老師,專利屬于股東投入