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老師好,借庫存現(xiàn)金900貸管理費(fèi)用900,這樣試算平衡是平衡的,可資產(chǎn)負(fù)債表不平。不明白什么原因?謝謝

2020-10-20 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 15:22

你好!在資產(chǎn)負(fù)債表上,管理費(fèi)用是提現(xiàn)在未分配利潤這個科目上的,未分配利潤加900.

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你好!在資產(chǎn)負(fù)債表上,管理費(fèi)用是提現(xiàn)在未分配利潤這個科目上的,未分配利潤加900.
2020-10-20
你好 這個有多種情況,常見但不限于 1軟件報表需要記賬才可以產(chǎn)生在利潤表里,試算的時候選擇了未記賬數(shù)據(jù) 2期初錄入的時候管理費(fèi)用有數(shù)據(jù) 利潤表取數(shù)只有后期發(fā)生額 3中途建賬 1-建賬月份的損益類發(fā)生額沒有錄入 4憑證中有管理費(fèi)用貸方數(shù)發(fā)生額(除去期末結(jié)轉(zhuǎn))利潤表管理費(fèi)用取數(shù)只取了借方發(fā)生額 等等 可以xia2看下是否有上面問題
2022-07-04
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
2023-09-07
同學(xué)你好 ?原因是你的管理費(fèi)用明細(xì)科目有的憑證分錄做在了貸方,應(yīng)該做借方紅字,比如利息收入科目
2023-03-31
同學(xué)你好,這個分錄是平的,是資產(chǎn)內(nèi)部之間的變動,不會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,應(yīng)該是你這邊其他的地方有誤,再檢查一下其他的地方吧。
2021-11-05
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