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老師,商貿(mào)企業(yè)2020年7月份收到購貨發(fā)票,不想抵扣,當(dāng)時(shí)付款是走的預(yù)付帳款。但是現(xiàn)在需要開發(fā)票,我可以做:借 庫存商品 貸 預(yù)付帳款嗎? 因?yàn)槭撬龠_(dá)軟件,自動(dòng)計(jì)算成本的,如果不做采購的話無法核算成本。

2020-10-20 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 13:42

可以的,這個(gè)可以,可以,

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快賬用戶5967 追問 2020-10-20 13:45

老師,我在軟件里把商品都錄進(jìn)去,然后發(fā)票類型選擇收據(jù)就行么?下個(gè)月我進(jìn)賬時(shí)怎么沖回呀?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:51

商貿(mào)企業(yè)2020年7月份收到購貨發(fā)票 這個(gè)不是有發(fā)票嗎,你這個(gè)類型選擇發(fā)票就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:52

不需要沖回,那是沒有發(fā)票才需要沖回

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快賬用戶5967 追問 2020-10-20 13:55

老師,我7月份沒做賬,直接報(bào)稅了。報(bào)稅的發(fā)票里有這幾樣商品,可是我7月沒做賬也沒把這幾樣商品的采購發(fā)票入賬,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了。

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齊紅老師 解答 2020-10-20 13:58

借 庫存商品 貸 預(yù)付帳款 現(xiàn)在補(bǔ)上就可以這個(gè)

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可以的,這個(gè)可以,可以,
2020-10-20
您好。 1、您當(dāng)時(shí)這樣處理的原因是什么呢?“去年12月,今年1月2月3月我按拉進(jìn)來煤的總數(shù)減去已經(jīng)付款的差額掛到其他應(yīng)付款了”,是為了把應(yīng)付賬款余額調(diào)成零嗎? 2、既然您現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)收到發(fā)票、陸續(xù)付款了,那您把之前調(diào)到“其他應(yīng)付款”那筆憑證沖銷掉,再按正常賬務(wù)處理就可以。
2020-10-16
您的會(huì)計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
您好 請(qǐng)問對(duì)方給您單位開具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
您好,對(duì)的,然后最后的話,這個(gè)500沒有票,匯算的時(shí)候調(diào)增,就可以的
2024-09-01
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