 
                            你好 是的 。 延續(xù)到21年1.15號(hào)之前去繳納的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問:今年湖北的個(gè)體戶個(gè)人所得稅可以像企業(yè)所得稅一樣延期到2021年第一季度繳納嗎?
疫情新政策,預(yù)繳的所得稅可以延到2021年第一期在納稅。那么企業(yè)第三季度計(jì)提預(yù)繳了30000,到了第四季度如果虧損了,這樣在2021年一月份繳納所得稅時(shí),是仍然繳納30000元的所得稅,還是扣除虧損以后繳納所得稅?
問企業(yè)所得稅的繳納問題。比如2021年年初做了一筆生意,盈利了,利潤(rùn)總額50000元,所以第一季度繳納了企業(yè)所得稅12500元。企業(yè)今年內(nèi)除了這一筆生意外就再也沒有任何的生意發(fā)生,那么第二,三,四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候還要再根據(jù)第一季度的所得繳納企業(yè)所得稅嗎?
去年虧損60萬,今年第一個(gè)季度盈利30萬,第一個(gè)季度不需要計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅吧?第二個(gè)季度盈利100萬,請(qǐng)問計(jì)提的所得稅金額是多少?
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請(qǐng)問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少

