你好, 按30000交納所得稅稅款的
疫情新政策,預(yù)繳的所得稅可以延到2021年第一期在納稅。那么企業(yè)第三季度計(jì)提預(yù)繳了30000,到了第四季度如果虧損了,這樣在2021年一月份繳納所得稅時(shí),是仍然繳納30000元的所得稅,還是扣除虧損以后繳納所得稅?
老師,疫情防控稅收優(yōu)惠政策十三期中說(shuō),若企業(yè)到年底累計(jì)計(jì)算的應(yīng)納所得稅額為虧損,則當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳企業(yè)所得稅,也無(wú)需預(yù)繳第二季度以后延緩繳納的稅款,請(qǐng)問(wèn)老師那之前計(jì)提出來(lái)的第二季度需要預(yù)繳的所得稅計(jì)入的所得稅費(fèi)用該怎樣處理?是在年底12月份做會(huì)計(jì)處理還是在今年1月份做處理?另外到企業(yè)匯算清繳時(shí),因?yàn)?020整個(gè)年度是虧損的,之前已經(jīng)預(yù)繳過(guò)的第一季度所得稅國(guó)家會(huì)退款嗎?
三季度季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要繳納企業(yè)所得稅,也計(jì)提了,因?yàn)檎呖梢匝悠诶U納并未繳納,但是四季度的報(bào)表是虧損,那賬上還掛著三季度計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅??? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來(lái)是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,是先仲裁還是直接去法院訴訟
學(xué)堂有億企贏系統(tǒng)的操作指引嗎?
公司買(mǎi)的房子可以作為實(shí)繳資本嗎
老師,甲是乙的股東,甲應(yīng)收乙4000萬(wàn),經(jīng)甲、乙的其他債權(quán)人共同決定對(duì)乙的債務(wù)進(jìn)行重組,假免除80%應(yīng)收乙公司賬款的還款義務(wù),乙公司其他債權(quán)人免除30%應(yīng)收乙公司還款義務(wù),那么甲公司就上述事項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)的損失金額為什么是1200?
老師,金蝶專(zhuān)業(yè)版,我是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)折舊,結(jié)賬的時(shí)候,提示沒(méi)有計(jì)提,結(jié)不了賬,怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師,圖片是24年的科目余額表和審計(jì)發(fā)的納稅調(diào)增表,職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增的金額我怎么計(jì)算不出來(lái)審計(jì)給的這個(gè)數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,前兩年的審計(jì)報(bào)告突然發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了那怎么辦?
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問(wèn)題,但是這個(gè)屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?
修理修配勞務(wù)開(kāi)怎么開(kāi)票呢
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
花卉的銷(xiāo)售收入,所得稅是減半增收嗎?
是的,你的理解很對(duì)
表201010填寫(xiě)免稅收入本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入金額20萬(wàn),第9欄實(shí)際利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了。那要填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?填寫(xiě)利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)據(jù),第9欄實(shí)際利潤(rùn)額就是0了,。是怎么填寫(xiě)才對(duì)呢?
是的,按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
現(xiàn)在過(guò)了申報(bào)期了,申報(bào)有誤,是更正申報(bào),還是作廢申報(bào)呢?
你好,需要補(bǔ)充申報(bào)的。(一般需要到稅務(wù)大廳處理)