可以沖減之前繳納的賬務(wù)處理
你好,老師我想咨詢一下文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的問題,我司主要從事的是公關(guān)策劃,市場傳播策劃,企業(yè)形象策劃等業(yè)務(wù),但是之前因?yàn)椴涣私馇闆r,營業(yè)執(zhí)照里面有廣告服務(wù),因此給了客戶可以開具的發(fā)票內(nèi)容里面有廣告代理服務(wù),但是我們并不發(fā)布廣告,只是幫忙寫方案,然后按照客戶要求,找第三方供應(yīng)商來進(jìn)行宣傳,我司這樣的情況是否要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呢
老師,我們公司4月份繳納的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)在8月份退回來了,請(qǐng)問退回的這筆分錄怎么做
老師,我們是銷售辦公用品和制作廣告的小規(guī)模納稅人,需要按季度交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),請(qǐng)問主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么分開明細(xì)做賬 成本用分開明細(xì)做嗎?
老師你好,我是小規(guī)模廣告公司,第一季度交了文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),因?yàn)橐咔殛P(guān)系,當(dāng)時(shí)交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)全部退回來了,請(qǐng)問收到國庫退回來文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么做分錄?
老師好,我們是文化傳播公司,小規(guī)模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業(yè)建設(shè)稅的,我們稅種核對(duì)只有文化服務(wù),但是點(diǎn)了之后跳出來三個(gè)選項(xiàng),第一個(gè)是1.1之前(發(fā)票打出來是2020.1.1之前業(yè)務(wù),3%的發(fā)票),第二個(gè)是自愿放棄免稅優(yōu)惠政策(我現(xiàn)在發(fā)票開的這個(gè)),第三個(gè)是以上都不是(選著第三個(gè)的話會(huì)自動(dòng)退出代開發(fā)票申請(qǐng)界面,返回上一步),我選了第二個(gè)自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設(shè)說以及其他稅費(fèi), 我普票開出來之后再電子稅務(wù)局代開上面看了是一個(gè)點(diǎn)的,我這個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn)所以發(fā)票稅率那里是*星號(hào)的,只能通過電子稅務(wù)局查到一個(gè)點(diǎn)
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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我之前是做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸:銀行存款,如果做相反分錄,那我之前計(jì)提的稅費(fèi)不是一直在貸方了嗎?
你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該還有計(jì)提的憑證啊
計(jì)提時(shí)借營業(yè)稅金附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 支付時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 現(xiàn)在我收到退回來稅款,請(qǐng)問怎么做分錄
借,銀行存款, 貸,稅金及附加
貸方是稅金及附加,還是營業(yè)外收入
可以沖減稅金及附加的
沖減了稅金及附加,要交企業(yè)所得稅嗎
是的。你計(jì)入營業(yè)外收入也要所得稅的
無論是沖減還是計(jì)入營業(yè)外收入,最終都是要交企業(yè)所得稅,對(duì)嗎
是的,你的理解是對(duì)的