你好, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(銷項(xiàng)稅)等三級(jí)科目, 月底結(jié)賬需要結(jié)平余額
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目銷項(xiàng)稅余額123500,進(jìn)項(xiàng)稅余額153000,進(jìn)項(xiàng)大于項(xiàng)目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級(jí)科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)(銷項(xiàng)稅)等三級(jí)科目, 月底結(jié)賬需要結(jié)平余額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等)是三級(jí)明細(xì)科目嗎?
老師,我還得問(wèn)下,應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅下面三級(jí)科目除了設(shè)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這幾個(gè)科目外,還需要設(shè)哪幾個(gè)三級(jí)科目呢
你好,老師,問(wèn)一下,一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無(wú)余額,還是這個(gè)分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時(shí)月底只做借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
你好,老師,我想問(wèn)一下稅務(wù)局那邊來(lái)做納稅評(píng)估,現(xiàn)在說(shuō)要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個(gè)要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來(lái),做了營(yíng)業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤(rùn)表里面的應(yīng)付增值稅不對(duì),抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對(duì)方的稅號(hào)不對(duì),可以用嗎
工商年報(bào)凈利潤(rùn)是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個(gè)員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個(gè)稅能補(bǔ)報(bào)嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個(gè)投資人,從電腦上一照一碼登記時(shí)顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?