應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費未交增值稅
你好,老師,我想咨詢下,我們小規(guī)模企業(yè),一直用應(yīng)交增值稅三級科目應(yīng)交增值稅_銷項稅額,應(yīng)交增值稅-減免稅額,說小規(guī)模不可以設(shè)置三級科目,那我們一直都設(shè)了三級科目,可以嗎
老師,我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進項稅余額153000,進項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
老師,小企業(yè)會記準(zhǔn)則里沒有待認證進項稅額,我要增加這個科目是設(shè)在應(yīng)交稅費的二級科目里呢還是設(shè)置在應(yīng)交稅費-增值稅下面的三級科目待認證進項稅額?
老師,請問一個問題,在金蝶軟件上,如果有一個科目,它的二級科目相同,三級科目不同的情況下,三級科目的余額是相互連通的對嗎?比如應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,它的三級科目分別有三個,分別是進項稅額、銷項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅。 做分錄的時候是不是不需要把進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目?在二級科目相同的情況下。
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 30,這個三級科目有余額正常嗎?不是應(yīng)交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目嗎?
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
那加計抵減額,計入哪個科目呢
應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除 二級科目