同學(xué)你好 這個(gè)做固定資產(chǎn)清理就行了
你好,我公司為一般納稅人,買了一個(gè)二手車,對(duì)方給我們開(kāi)具了一張5000的人二手車銷售發(fā)票,剩余金額開(kāi)具13%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以直接入固定資產(chǎn)嗎,對(duì)方這樣開(kāi)具合理嗎?
老師,我公司是公路貨物運(yùn)輸一般納稅人,今年四月購(gòu)入一輛貨車經(jīng)營(yíng)用,拿到機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅13%,價(jià)款入固定資產(chǎn)。7月份作為二手車銷售給其他公司,發(fā)票為開(kāi)票系統(tǒng)自信開(kāi)具,稅也是13%。請(qǐng)問(wèn),應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理,還是做其他業(yè)務(wù)收入。
老師請(qǐng)問(wèn):我公司進(jìn)了一批二手車,做了入庫(kù),也是公司賬戶付的款,但是由于二手車銷售發(fā)票必須到車管所開(kāi),并且發(fā)票供貨方只能是個(gè)人名字。那么我的賬務(wù)處理可以這樣處理嗎:公司平價(jià)銷售給個(gè)人,不產(chǎn)生差額利潤(rùn)。稅務(wù)查賬時(shí),將到車管所開(kāi)具的發(fā)票提供給稅務(wù)查看,因?yàn)檐嚬芩_(kāi)票時(shí)就已經(jīng)繳納過(guò)稅款。這樣操作可行嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司二手車9月份賣給法人了,已開(kāi)具二手車銷售發(fā)票,金蝶K3系統(tǒng)“固定資產(chǎn)管理”模塊怎樣操作?
請(qǐng)問(wèn)下我公司買了一輛三輪車用過(guò)了又賣掉給個(gè)人 但是個(gè)人非要我們開(kāi)具增值稅發(fā)票一部分金額 然后再拿去二手車發(fā)票市場(chǎng)才能開(kāi)二手車的發(fā)票 我們當(dāng)月如何做賬,如果按固定資產(chǎn)清理 那么我系統(tǒng)有收入 還有一部分金額是來(lái)自二手車發(fā)票金額 怎么處理
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
固定資產(chǎn)系統(tǒng)做清理為什么是這樣提示?
.打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【固定資產(chǎn)管理】-【業(yè)務(wù)處理】-【變動(dòng)處理】,選中需要清理的固定資產(chǎn)卡片,點(diǎn)擊菜單【變動(dòng)】-【清理】
就是這樣操作的但是為什么是這樣的提示?
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)點(diǎn)了變動(dòng)清理還能返回嗎?日期選錯(cuò)了。
你看看時(shí)間對(duì)不對(duì)呢
是9月3號(hào)出售的該固定資產(chǎn),日期自動(dòng)顯示今天的,忘記修改就保存了。
改成正確的日期哦
改不了,輸入9后又自動(dòng)跳轉(zhuǎn)成10
那你找金蝶售后給你操作一下,自己沒(méi)權(quán)限
請(qǐng)問(wèn)處置的轎車還能用是不是計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”科目,金蝶系統(tǒng)損益類科目里面沒(méi)有這個(gè)科目可以自己加上去嗎?
先固定資產(chǎn)清理,然后你用營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入也可以的
嚴(yán)格來(lái)講這種還能用的是計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”科目是嗎?如果我們自己添加上這個(gè)科目可不可以。
你自己添加一級(jí)科目還得編輯報(bào)表公式