你好,這個(gè)不是不合規(guī),只是工作疏漏才造成的。你需要將他們的個(gè)人所得稅補(bǔ)充申報(bào),這個(gè)是正常的
您好,發(fā)現(xiàn)漏報(bào)了兩個(gè)新員工的個(gè)稅 一個(gè)漏報(bào)了兩個(gè)月 一個(gè)漏報(bào)了四個(gè)月 本月才開始申報(bào) 請(qǐng)問一下這種情況怎么處理 在入職信息那里如實(shí)填入職時(shí)間則無法申報(bào) 這種情況可以把他們的入職時(shí)間改為上個(gè)月么 這樣直接修改入職信息是否不合規(guī) 或者怎么處理呢
年末檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有3個(gè)月個(gè)稅申報(bào)的不正確,已經(jīng)在稅務(wù)局更正了一個(gè)月,剩下兩個(gè)月是有同一個(gè)員工入職離職,分別有半個(gè)月的工資沒有報(bào)稅,但因?yàn)橐呀?jīng)更正了之前的月份,再在稅務(wù)局添加人員信息并更正的話會(huì)出現(xiàn)特別大的個(gè)稅金額差異,現(xiàn)在這一個(gè)人員的兩個(gè)月的個(gè)稅怎么處理比較好?(12月的個(gè)稅已報(bào)已繳,重新更正個(gè)稅還是會(huì)出現(xiàn)特別大的差異)
老師:您好!我有一份兼職收入,每個(gè)月500元,平時(shí)不發(fā)放工資,到春節(jié)前才一起發(fā)放。兼職公司的賬務(wù)處理是代理記賬公司處理的,代理記賬公司沒有經(jīng)過我同意,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)2022年1-12個(gè)月每個(gè)月申報(bào)我5000元的工資收入。這樣操作的結(jié)果就是匯算清繳我要補(bǔ)繳個(gè)稅。因?yàn)榻咏?月份的匯算清繳時(shí)間,我打開手機(jī)端口的個(gè)稅APP系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)了這個(gè)情況,和代理記賬公司溝通后,她們說可以修改2022年的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù),請(qǐng)問老師,這個(gè)數(shù)據(jù)還可以更改嗎?
這是公司準(zhǔn)備新入職的員工,在上一家公司的工資表,準(zhǔn)備還按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來。我們之前由于不涉及個(gè)稅,也不太懂。工資表里沒有專項(xiàng)附加扣除,這個(gè)員工是有的,這樣一來,發(fā)工資時(shí)扣的個(gè)稅會(huì)比申報(bào)時(shí)的個(gè)稅多。這種情況該怎么處理?工資表是否應(yīng)該體現(xiàn)專項(xiàng)附加扣除?如果按上一個(gè)會(huì)計(jì)的方式,工資表和申報(bào)稅額每個(gè)月都會(huì)不一致,該怎么處理?
24年8月份個(gè)稅申報(bào),有兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)少了,1個(gè)是前任會(huì)計(jì)少申報(bào)收入1200多元(8月底已經(jīng)離職),還有一個(gè)員工在職8月份少申報(bào)2700多元,目前9月份個(gè)稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了但是還沒繳款呢, 問,8月份是否要進(jìn)行更正申報(bào),若8月更正申報(bào)后 9月份的已經(jīng)申報(bào)的個(gè)稅怎么辦?。窟@種情況怎么處理最好???北京朝陽的公司 8月份的前任會(huì)計(jì)已離職,我通知她1200多8月份少申報(bào)的收入 自己在個(gè)稅APP25年3月前匯算清繳時(shí)候自己補(bǔ)充上行嗎?另外一個(gè)在職員工8月少申報(bào)的2700多元的收入我在9月份更正申報(bào)在收入上面再加上2700多元 這樣操作行嗎?
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出有章的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,24年投資全資子公司,子公司虧損30萬,這個(gè)在投資公司的賬要怎么做呢?
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬元,老師,請(qǐng)幫我寫一下分錄
別人找我采購,我開發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長(zhǎng)期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,
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去稅務(wù)局么
需要帶什么東西呢
你好,可以到稅務(wù)局,帶上你們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章。 但是建議你在電子稅務(wù)局更正申報(bào),這樣比較快的
怎么在電子稅務(wù)局上更正申報(bào)呢,可以請(qǐng)您指導(dǎo)一下么
你好, 在系統(tǒng)首頁切換[稅款所屬月份]到需要補(bǔ)申報(bào)的月份,按正常申報(bào)的流程進(jìn)行操作即可。
選擇漏報(bào)新員工月份直接補(bǔ)申報(bào)之前漏報(bào)的就可以么
是的,直接補(bǔ)充申報(bào)就可以的。