您好, 之前申報(bào)過(guò)這個(gè)沒(méi)
我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開的3個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票5500,三月份開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票5000,我不知道報(bào)表怎么塡寫了
1月份為小規(guī)模納稅人,2月份是一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么申報(bào),1月份開票有收入
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬(wàn)專票,本來(lái)要把一月開的四十三萬(wàn)專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
小規(guī)模納稅人三月份的票在四月份開,開的還是有稅點(diǎn)的票,稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)關(guān)系,那做賬該怎么做,如何報(bào)稅?
老師我公司在三月份是小規(guī)模四月變的一般納稅人,在三月份發(fā)票開錯(cuò)稅率是1個(gè)點(diǎn),四月份作廢開稅點(diǎn)是九,怎么申報(bào)增值稅報(bào)表
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師 合并報(bào)表怎么做呢
老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算
老師,更正年報(bào),利潤(rùn)表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會(huì)引起稅務(wù)注意?
M級(jí)納稅人可以申請(qǐng)所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒(méi)抵扣過(guò),按3%簡(jiǎn)易交稅,實(shí)際交稅是按1%還是2%?
請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動(dòng)態(tài)核查給人員買了幾個(gè)月的社保,但是沒(méi)發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這部分費(fèi)用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問(wèn)到怎么解釋
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有提到租賃這個(gè)業(yè)務(wù)
注冊(cè)資本從100萬(wàn),前兩天剛變更了300萬(wàn),且300萬(wàn)前兩天一次性實(shí)繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場(chǎng)主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時(shí)間填寫公司成立時(shí)間嗎?還是什么意思
開錯(cuò)的發(fā)票在三月份就已經(jīng)申報(bào)了
那這樣的話,需要在本月申報(bào)時(shí)候,沖銷之前的
沖完以后申報(bào)不上了
因?yàn)橹笆情_的一個(gè)點(diǎn),作廢后開的是9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)
那你就按照原來(lái)的稅率來(lái)的