同學(xué)你好 開(kāi)具非學(xué)歷教育的發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家旅行社,今年因?yàn)橐咔樵騽趧?dòng)局現(xiàn)在給我們一些補(bǔ)貼,就屬于培訓(xùn)費(fèi)的一些補(bǔ)貼,現(xiàn)在需要我們提供發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,社保局給我們公司發(fā)放以工代訓(xùn)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼,要求我們提供發(fā)票,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)具,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對(duì)方提供培訓(xùn),對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬(wàn),但是,對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬(wàn)發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問(wèn),如果以開(kāi)票確認(rèn)收入,那這一萬(wàn)的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
我們是集團(tuán)下面的一個(gè)子公司,主要經(jīng)營(yíng)是給內(nèi)部員工做職業(yè)技能上的培訓(xùn)工作,然后請(qǐng)的老師也有的公司內(nèi)部員工做培訓(xùn)(會(huì)給他們報(bào)酬),這塊的成本支出怎么處理,個(gè)人代開(kāi)不了發(fā)票的話
老師,公司有無(wú)人機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù),跟酒店簽了培訓(xùn)場(chǎng)地合同,在他們那用餐、住宿、會(huì)議,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)對(duì)應(yīng)發(fā)票給我們,我們做賬應(yīng)該做到什么費(fèi)用?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤(rùn)是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
您能說(shuō)的具體一些嗎老師,我沒(méi)開(kāi)過(guò)這種發(fā)票,不太懂
3070201020000000000生活服務(wù)*非學(xué)歷教育服務(wù) 稅收分類編碼 包括學(xué)前教育、各類培訓(xùn)、演講、講座、報(bào)告會(huì)等。 還有哪里不懂
之前開(kāi)具的是培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù),對(duì)方也給我們打過(guò)來(lái)錢了,要把發(fā)票作廢了重新開(kāi)具嗎?請(qǐng)問(wèn)老師這筆收入應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
也是現(xiàn)代服務(wù) 只是不準(zhǔn)確 最好重開(kāi) 借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額