同學(xué),你好 1.現(xiàn)金折扣是按折扣前金額開具發(fā)票的,不需要體現(xiàn)折扣額,回款時將折扣額計入財務(wù)費(fèi)用即可。 2.折扣率計算方法正確,可用于開具商業(yè)折扣發(fā)票 3.金額貨物多金額小可以開具清單發(fā)票
現(xiàn)金折扣發(fā)票一定要把折扣金額體現(xiàn)在發(fā)票里嗎?原價52000;折扣金額48000折扣率是這樣算的嗎?48000/52000*100%=0.92,合同附加很多貨物金額很小要怎么開?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險?
公司每個月進(jìn)貨都有商業(yè)折扣,但是庫房入庫是按原價入的,跟發(fā)票金額有差額,比如貨物總價值1萬,折扣2千,發(fā)票金額8千,庫房入庫1萬,這種情況領(lǐng)導(dǎo)讓財務(wù)做帳庫存商品做1萬,沖減財務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣2千,這種做法對嗎?如果要把庫存商品金額跟入庫一致,是不是只能沖減成本,還是說沖減財務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣或者成本都可以?沖減財務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣導(dǎo)致報稅的時候利潤表提示財務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)大于等于利息費(fèi)用
我們采購對方的貨款金額由于扣了運(yùn)費(fèi)實際沒有那么多,但合同之前已簽好不能改原來貨款金額,現(xiàn)在要開發(fā)票,對方要按實際貨款金額開票,我們可以開成折扣發(fā)票嗎?老師
老師您好,我們是一家營利性的民營綜合醫(yī)院,藥品供應(yīng)商供一批貨來給我們,實付貨款為折扣后的金額,這個折扣價在供應(yīng)商給我們開發(fā)票的時候要直接體現(xiàn)在票上嗎?還是另開一張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
有留底稅應(yīng)該怎么做賬
出差的打車票可以做交通費(fèi)嗎,可以和差旅費(fèi)分開報銷嗎
老師,您好,我今天勾選了一張進(jìn)項票,可是我在發(fā)票統(tǒng)計當(dāng)中,卻沒有看到這張進(jìn)項票,是不是數(shù)據(jù)延遲,還是稅務(wù)部門要審核進(jìn)項勾選?
老師,個體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時候可以扣減嗎?
老師,實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項有時是用銷量額/1.09*0.09有時又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結(jié)一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
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