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個體工商戶季度開票不超30萬,按照1%開票的,減免稅額和不含稅銷售額在增值稅申報表怎么填,按1%還是3%呢

個體工商戶季度開票不超30萬,按照1%開票的,減免稅額和不含稅銷售額在增值稅申報表怎么填,按1%還是3%呢
2020-10-19 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-19 18:12

同學,你好 第17和19行的免稅額按3%計算,不是按1%計算

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快賬用戶2842 追問 2020-10-19 18:33

老師,有稅務局發(fā)的填報說明嗎,含稅銷售額按1%算的對吧

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齊紅老師 解答 2020-10-19 18:48

我這里沒有,會計上是按1%做分錄,稅法上按3%計算免征額

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同學,你好 第17和19行的免稅額按3%計算,不是按1%計算
2020-10-19
您好,開具的是普票還是專票?
2020-10-19
你好,按照3%不含稅金額填寫。
2021-07-04
你好 按3填寫在? 9-10欄里?
2021-07-12
小規(guī)模納稅人在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬的普票免增值稅
2019-09-24
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