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老師,賬面上應(yīng)交房產(chǎn)稅借方余額,本來這次申報少報就可以了,可是申報的時候我又重復(fù)報上了,該怎么處理呢

2020-10-19 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 18:09

只能這樣了,只能四季度申報時,再調(diào)申報的數(shù)據(jù)了,要不就是到稅務(wù)大廳進行更正申報了

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只能這樣了,只能四季度申報時,再調(diào)申報的數(shù)據(jù)了,要不就是到稅務(wù)大廳進行更正申報了
2020-10-19
你好,紅沖你的無票收入就可以的。
2021-12-28
你好多交的你可以申請退回。
2021-03-25
你好,一次扣除是買的時候申報了 你說的申報金額,是申報什么稅? 你這個是做固定資產(chǎn)清理。你當(dāng)時買來的時候應(yīng)該已經(jīng)做過賬了吧?現(xiàn)在是做固定資產(chǎn)清理。
2025-03-03
你好!留底的稅金在什么科目下核算的?
2020-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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