同學你好 現(xiàn)在補計提就可以了,實際支付繳納社保了嗎
就是去年11月份做賬的時候,工資計提了11月份工資,沒有計提11月份社保,也沒有做支付11月份的社保賬務處理,現(xiàn)在該怎么操作呢 老師
11月份開通的稅務,應該11月份發(fā)放10月份工資,但是推遲到12月份發(fā)的10月份工資,11月份已經(jīng)給員工繳納社保了,請問12月份報稅報計提11月份的工資和11月繳納的社保,發(fā)放10月份的工資(沒有員工需要繳納個稅)不在個稅申報了可以嗎?
老師,我想問一下。比如:現(xiàn)在是12月份,那我做的是11月份的帳,計提工資是不是要在10月30號計提,10月份當月的工資和社保。會計分錄要怎么做。然后11月份發(fā)放工資,11月份月頭繳納社保費用。會計分錄要怎么做
老師,12月份年底做賬沒有發(fā)放11月份工資,應該就不用做發(fā)放工資的分錄吧?1月發(fā)放11月和12月份工資,補做發(fā)放11月份工資的分錄可以嗎?但是11月和12月份工資我都計提了的
老師 幫我理順下 現(xiàn)在11月份 工資按常規(guī)是不是,1.發(fā)放10月份工資(10月計提的) 2.同時要計提11月工資,申報社保時候就是按照10月的工資申報是嗎?有點迷糊
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
實際支付了,但是個稅申報的時候也沒有減個人承擔的社保和公積金
那你需要補做賬才可以的,是什么會計準則
就是補計提11月社保公積金然后在做一個支付社保公積金的分錄嗎?
對的,就是這樣操作的