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公司屬于湖北小微企業(yè),里面有增值稅免稅政策,申報附加稅的時候,計稅依據(jù)那一欄下,免抵稅額,需要填增值稅的免稅金額嘛?

2020-10-19 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 12:10

不是,這個直接0申報,免抵稅額是生產(chǎn)性出口企業(yè)填寫的

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快賬用戶9273 追問 2020-10-19 12:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-19 12:24

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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不是,這個直接0申報,免抵稅額是生產(chǎn)性出口企業(yè)填寫的
2020-10-19
你好,填寫零就可以。
2023-04-12
你好,這個就不需要再填寫了。
2023-04-12
你好如果季度銷售額30萬以內(nèi),在第十欄里面填寫。
2021-04-02
你好,本期申報增值稅的附加稅是上期出口退稅的免抵稅額的附加稅。
2022-11-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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