同學(xué),您好,可以記到其他里
老師,①關(guān)于增值稅表,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因為我們還是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎?
我們是賣面膜的,賣面膜贈送口罩夾,這個口罩夾的費(fèi)用計入銷售費(fèi)用的什么二級科目呢,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)么
我們是賣面膜的,賣面膜贈送口罩夾,這個口罩夾的費(fèi)用計入銷售費(fèi)用的什么二級科目呢,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)么,計入其他行不行,有沒有風(fēng)險
老師,安裝行業(yè),業(yè)務(wù)通過別人介紹的,然后給介紹人好處費(fèi),他們開了信息什么發(fā)票 去年最起碼達(dá)到了300萬以上,我看到前面的會計把它做到銷售費(fèi)用里面去,她并沒有如實按照發(fā)票金額入賬,這個做賬的話,有什么風(fēng)險?開的是專票。
老師,我們是印刷行業(yè)的,印制標(biāo)簽的。我有個疑問,我們企業(yè)印刷前是需制作版輥的,這個版輥的意思就是先設(shè)計圖案,然后由制版廠在版輥上制造出圖案,我們加上墨水和薄膜,把圖案印出來。關(guān)于這個制版,我們是要收客戶制版費(fèi)用的,但是這個制版費(fèi)用應(yīng)該計入主營收入還是其他收入呢?我分不清楚了。主營的話,我的主營只有印出來的東西,才是我主營去銷售的,這個版輥,客戶通過我們?nèi)プ?,我們再找制版廠去做,最后確定沒問題才開始印制。沒有版輥也印刷不出來,所以您說該是什么呢?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負(fù)債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪租賃,商鋪電費(fèi)什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
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沒有風(fēng)險么
這個不存在的,應(yīng)該可以。
到時候也不用調(diào)整什么的吧
同學(xué),這個不用調(diào)整的