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請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)銷售貨物有這兩種情形:1.當(dāng)月預(yù)收貨款,也已發(fā)貨,但要下月才開票;2.當(dāng)月已發(fā)貨,要下月才收到款和開票給對(duì)方。以前咨詢過稅務(wù)管理員,說申報(bào)增值稅如果有開票就按開票的月份進(jìn)行申報(bào),以上兩種情況,是不是都只能下月再確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呢?

2020-10-19 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-19 11:31

你好,兩種情況都下個(gè)月確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢

頭像
快賬用戶6397 追問 2020-10-19 11:33

因?yàn)橐寻l(fā)貨,出庫單也開了,這個(gè)單子是不是也只能留著,下個(gè)月再做賬呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 11:34

嗯嗯可以留著下個(gè)月入賬的呢

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你好,兩種情況都下個(gè)月確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢
2020-10-19
同學(xué)你好 這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)閮蓮垐?bào)表不一致,特別是快到年底,兩個(gè)申報(bào)表收入不一致,容易讓稅務(wù)上按增值稅收入繳納企業(yè)所得稅。
2022-12-18
第一個(gè):不需要確認(rèn)了,提供了服務(wù)之后確認(rèn)收入。 第二個(gè):可以的。 第三個(gè):分?jǐn)偘丛麓_認(rèn)收入。
2024-08-14
開發(fā)票當(dāng)月先做掛賬分錄是正確的。即: 借:應(yīng)收賬款 —— 某某客戶 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1886.79 應(yīng)交稅費(fèi) —— 銷項(xiàng)稅 113.21。 報(bào)稅時(shí)增值稅附表二不需要因這種情況做調(diào)整。申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)按照實(shí)際的銷售額進(jìn)行申報(bào),如果實(shí)際銷售額為 5000 元,那么申報(bào)時(shí)按 5000 元申報(bào),不包括已開票未收到款的 2000 元,即不是按 7000 元申報(bào)。 下月收到貨款時(shí),分錄為: 借:銀行存款 2000 貸:應(yīng)收賬款 2000,這樣做是正確的
2024-10-22
你好,憑證的話,就需要增加一個(gè)未開票收入
2024-05-20
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