您好,同學(xué),分為以下幾種情況: (1)如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); (2)如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); (3)如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
#提問#老師,印花稅是按照不含稅金額繳納還是按合同金額呢?
老師您好!合同里標(biāo)明了不含增值稅金額的是不是按不含稅金額繳納印花稅?沒標(biāo)明的是不是按合同額繳納印花稅?還是標(biāo)明沒標(biāo)明的都按合同額繳納印花稅?
印花稅繳納按照合同金額還是按照合同的不含稅金額進(jìn)行繳納
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國(guó)家免稅),請(qǐng)問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
請(qǐng)問下老師,印花稅是按著不含稅金額繳納,還是要按著合同額繳納印花稅
附加稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加稅率是多少
注銷的稅率是怎么核算的
如何計(jì)提企業(yè)所得稅,是小規(guī)模企業(yè)
老師,這個(gè)預(yù)付給君合商務(wù)什么意思?是采暖費(fèi)沒有拿到發(fā)票所以走了預(yù)付嗎
老板從對(duì)公賬戶打款到他私人賬戶,除了有發(fā)票來報(bào)銷,其余部分是不是得給他做工資申報(bào)個(gè)人所得稅啊?
老師,三年免稅的,為啥答案計(jì)算沒有把服裝設(shè)計(jì)那3萬計(jì)算進(jìn)去?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)補(bǔ)繳社保個(gè)人部分的時(shí)候,補(bǔ)繳的數(shù)據(jù)填在其他上面,之后忘記刪了,導(dǎo)致每個(gè)月多扣了補(bǔ)繳的數(shù)據(jù),少交個(gè)稅了,更正需要補(bǔ)個(gè)稅 會(huì)影響公司信用等級(jí)嗎
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件有哪些?
老師,購(gòu)入車輛折舊完了以后,把這輛車賣了,賣了后沖減固定資產(chǎn)和折舊了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)和折舊變成負(fù)數(shù)了對(duì)嗎?
老師,這個(gè)怎么理解,我們有合并申報(bào)的總分公司也有獨(dú)立申報(bào)的總分公司,這兩種情況受這個(gè)變動(dòng)的影響嘛?
好的,謝謝老師!
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