同學(xué)你好,你的涉稅業(yè)務(wù)如果是不動(dòng)產(chǎn)的話,一般納稅人稅率是9%,小規(guī)模納稅人是5%。不含稅金額要按這兩個(gè)稅率去換算。
老師,我是小規(guī)模納稅人,第二季度專票不含稅金額是10148.51,普票不含稅金額是297.03.再附表中【應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算 】中的不含稅收入我該填多少啊
老師:我這個(gè)月專票含稅金額:81500,不含稅金額就是81500/1.01=80693.07,稅額就是:806.93,專票我是不是填不含稅金額80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一欄,那表上面只有3%的征收率專票,我填的時(shí)候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
老師:我這個(gè)月專票含稅金額:81500,不含稅金額就是81500/1.01=80693.07,稅額就是:806.93,專票我是不是填不含稅金額80693.07,我的是1%的征收率,我填哪一欄,那表上面只有3%的征收率專票,我填的時(shí)候是填3%的不含稅金額還是1%的不含稅金額呢
老師,你好,增值稅申報(bào)表中未達(dá)起征點(diǎn)的金額是填不含稅金額,但我以前季度都填的是含稅金額額我第四季度還是填含稅金額嗎?能不能填不含稅金額?
差額征收,本季度不含稅收入24247.6元,稅2.4元,含稅金額24250。差額征稅總計(jì)(也就是發(fā)票面上備注里的數(shù))24007.5元。提問圖中表格1欄本期發(fā)生額填寫哪個(gè)?是含稅收入還是不含稅的? 2欄本期扣除數(shù)是哪個(gè)數(shù),含不含稅?那我其實(shí)差的事1的稅率,那我是不是應(yīng)該改一下8欄自動(dòng)帶出來的這個(gè)數(shù)(自動(dòng)帶出來的數(shù)是7欄÷1.03?應(yīng)該用7欄的含稅數(shù)÷1.01???
某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%,支付上月貨款的 30%,支付上上月貨款的 10%,未支付的貨款通過“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬元, 8 月份貨款為 25 萬元, 9 月份貨款為 30 萬元,10 月份貨款為 50 萬元,老師,這種題好繞呀,有什么技巧沒有?
老師 8月申報(bào)的工資是7月份計(jì)提的工資還是申報(bào)7月實(shí)際發(fā)放6月的工資
老師請(qǐng)問,公司購(gòu)買摩托車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎
老師您好!老板請(qǐng)客戶唱歌吃飯,發(fā)票內(nèi)容是酒、娛樂服務(wù),可以憑票入賬吧?怎么做分錄
小微企業(yè)除了享受六稅兩免,還享受所得稅5%的稅率,是嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在租了一間辦公室,是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票備注的,做賬要怎么寫分錄呢
老師,發(fā)行普通股,每股發(fā)行價(jià)10元,預(yù)計(jì)第一年每股股利為1.2元,股利增長(zhǎng)率8%。求資本成本,這里我有點(diǎn)搞混了,需要乘(1+8%)么
老師,如果銷項(xiàng)稅額是35萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是30萬;進(jìn)項(xiàng)留抵計(jì)算是5萬;免抵退應(yīng)退稅額是10萬;應(yīng)退稅額是5萬的,相關(guān)的分錄是什么樣的,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額科目的金額后面怎么處理,謝謝
老師好,請(qǐng) 問一般納稅人外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行退稅申報(bào)的資料中的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票和貨代服務(wù)發(fā)票必須是專票嗎?請(qǐng)問普票可以嗎?也就是說普票不行進(jìn)出口退稅發(fā)票勾選不運(yùn)稅,會(huì)不會(huì)影響出口產(chǎn)品的退稅??因?yàn)槭蹆r(jià)按FOB價(jià),相對(duì)應(yīng)的成本是包括產(chǎn)品+運(yùn)輸(國(guó)內(nèi))+港雜+貨代服務(wù)。目前產(chǎn)品是專票、那運(yùn)輸費(fèi)、貸代服務(wù)是不是也必須要求專票?還是說運(yùn)輸費(fèi)、貸代服務(wù)普票也可以,退稅就退產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,運(yùn)輸費(fèi)、貨代服務(wù)費(fèi)就進(jìn)行免稅勾選即可?會(huì)不會(huì)影響退稅
老師,供應(yīng)鏈管理服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目
我的是小規(guī)模納稅人不含稅金額81500/1.05=77619.05不含稅金額嗎?稅額就是:3880.95,那為什么申報(bào)表輸了77619.05,顯示的稅額是:2328.57呢
同學(xué)你好,那你申報(bào)的業(yè)務(wù)就是沒有涉及不動(dòng)產(chǎn),小規(guī)模應(yīng)繳增值稅是按3%征稅率進(jìn)行征收的。