同學(xué)你好 本季度申報(bào)增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬 免增增值稅 對 我看一下你的開票界面和申報(bào)表界面
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師你好!我是小規(guī)模納稅人本季度申報(bào)增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬免增增值稅對吧?但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢?稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個(gè)季度30萬里面的金額!怎么這邊稅局又不免呢?
小規(guī)模納稅人季度開增值稅發(fā)票不超過9萬(月開票不超3萬)免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免征增值稅.這是對小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開始不超過30萬還是9萬免稅
咨詢一下,小規(guī)模納稅人增值稅的處理,假如本 季度開具普票20萬,專票11萬,本季度超30萬,不免增值稅。但是下季度如果退貨專票沖紅2萬。這2萬元的增值稅稅會(huì)退到下季度里面,對嗎?
小規(guī)模納稅人2023年增值稅免稅額度是季度30萬吧,月度是10萬嗎?按季度申報(bào)的話我這個(gè)月開了15萬后面不開了也是免稅的吧,現(xiàn)在開票稅率是免稅還是1個(gè)點(diǎn)
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費(fèi)怎么做賬。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請問這個(gè)電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個(gè)稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
實(shí)際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應(yīng)該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調(diào)差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔(dān)心以后都找不到合適的工作了,因?yàn)槲姨貏e脆弱,還社恐。請老師開導(dǎo)一下我,我最近都抑郁了。
申報(bào)情況是這樣的
你的小微企業(yè)免稅銷售額為什么有一百多萬?
不是一百多萬呀!是19萬多啊
稅控系統(tǒng)開出的9579.36的稅額287.38為什么不能免征?
哦哦 沒有達(dá)到起征點(diǎn)的,全部填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額里邊 開具專票的不能免征 填寫在第三行 你填寫的位置有問題
沒有開發(fā)票的收入!申報(bào)不達(dá)30萬的稅額又可以免征?
是的 你全部填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額
你的意思是稅控系統(tǒng)的開票數(shù)據(jù)也需要手動(dòng)直接把9579.36的金額全部合計(jì)到,免稅銷售額那一列去
這樣手動(dòng)改?
直接把9579.36的金額全部合計(jì)到,免稅銷售額那一列去
老師!稅控開具的普通發(fā)票的數(shù)據(jù)!是這樣直接手動(dòng)合計(jì)到!免稅銷售額那一列去嗎?那這樣的話!沒辦法提現(xiàn)出是稅控系統(tǒng)開出的金額呀
不需要體現(xiàn),因?yàn)闆]有達(dá)到起征點(diǎn),你填到上邊兒他自己給你算稅了