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老師你好!我是小規(guī)模納稅人本季度申報(bào)增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬免增增值稅對吧?但是為什么稅控系統(tǒng)開具了9579.36元的的發(fā)票的287.38的稅額不免呢?稅控系統(tǒng)開具的9579.36元是這個(gè)季度30萬里面的金額!怎么這邊稅局又不免呢?

2020-10-18 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-18 22:07

同學(xué)你好 本季度申報(bào)增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬 免增增值稅 對 我看一下你的開票界面和申報(bào)表界面

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快賬用戶2223 追問 2020-10-18 22:10

申報(bào)情況是這樣的

申報(bào)情況是這樣的
申報(bào)情況是這樣的
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齊紅老師 解答 2020-10-18 22:13

你的小微企業(yè)免稅銷售額為什么有一百多萬?

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快賬用戶2223 追問 2020-10-18 22:17

不是一百多萬呀!是19萬多啊

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快賬用戶2223 追問 2020-10-18 22:20

稅控系統(tǒng)開出的9579.36的稅額287.38為什么不能免征?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 22:21

哦哦 沒有達(dá)到起征點(diǎn)的,全部填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額里邊 開具專票的不能免征 填寫在第三行 你填寫的位置有問題

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快賬用戶2223 追問 2020-10-18 22:21

沒有開發(fā)票的收入!申報(bào)不達(dá)30萬的稅額又可以免征?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 22:22

是的 你全部填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額

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快賬用戶2223 追問 2020-10-18 22:24

你的意思是稅控系統(tǒng)的開票數(shù)據(jù)也需要手動(dòng)直接把9579.36的金額全部合計(jì)到,免稅銷售額那一列去

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快賬用戶2223 追問 2020-10-18 22:26

這樣手動(dòng)改?

這樣手動(dòng)改?
這樣手動(dòng)改?
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齊紅老師 解答 2020-10-18 22:34

直接把9579.36的金額全部合計(jì)到,免稅銷售額那一列去

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快賬用戶2223 追問 2020-10-18 22:35

老師!稅控開具的普通發(fā)票的數(shù)據(jù)!是這樣直接手動(dòng)合計(jì)到!免稅銷售額那一列去嗎?那這樣的話!沒辦法提現(xiàn)出是稅控系統(tǒng)開出的金額呀

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齊紅老師 解答 2020-10-18 22:45

不需要體現(xiàn),因?yàn)闆]有達(dá)到起征點(diǎn),你填到上邊兒他自己給你算稅了

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同學(xué)你好 本季度申報(bào)增值稅不達(dá)收入不達(dá)到30萬 免增增值稅 對 我看一下你的開票界面和申報(bào)表界面
2020-10-18
您好借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入—其他
2021-05-17
你好,19年一月份開始季度30萬,或者是月銷售額10萬,免增值稅。
2020-12-26
你好,減免明細(xì)表可以不用填寫的呢
2020-10-16
你好,按照發(fā)票上面的1%來結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2024-05-14
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