原材料一次投入 不管是完工 還是在產(chǎn)品 耗用的都是一樣的 所以在產(chǎn)品不需要約當(dāng)
老師你好,這是整個(gè)問(wèn)題背景,我想詢問(wèn)的是, 1、在這整個(gè)過(guò)程中,為什么到最后轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)時(shí)會(huì)是虧損的?2019年購(gòu)入只花了1000萬(wàn)元,再加上其他費(fèi)用26500元,2020年轉(zhuǎn)讓出售是1210萬(wàn)元,到最后投資收益是虧損30萬(wàn)元?這個(gè)30萬(wàn)是和最后一次的公允價(jià)格對(duì)比,是吧? 2、在第五小題中,公允價(jià)值變動(dòng)借方余額是300萬(wàn)元,為什么到第六小題變成了貸方,它代表是什么意思?是市場(chǎng)價(jià)格上漲還是下跌300萬(wàn)? 3、在整個(gè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中,甲公司購(gòu)買的a上市公司股票是賺還是賠呢?我的觀點(diǎn)是賺的,只是最后出售按照市場(chǎng)價(jià)格賣虧了30萬(wàn)元,但是需要扣除其他費(fèi)用,在兩年內(nèi)還是賺了將近200萬(wàn)元,是這樣嗎?還是我把什么弄混了呢?
第三題啥思路為啥要用5000+10000除300+200
老師,這個(gè)第四題,解答思路不明白,按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該是會(huì)計(jì)政策變更,要追溯調(diào)整,為啥答案不追溯,只是確認(rèn)前面三年的遞延所得稅資產(chǎn)引起的留存收益變化?
老師這道題的第三問(wèn),為啥要這樣子計(jì)算,沒(méi)有思路
老師,為啥第四小題要用第三小題的36萬(wàn)去除以90%來(lái)算呢,沒(méi)看懂這個(gè)算式,能否麻煩老師拆分一下表達(dá)的意思嗎?麻煩老師了
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫(xiě)了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫(xiě)其他應(yīng)收款那部分,還是寫(xiě)31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
為啥不用算人工和制造費(fèi)用
就是為啥不加上3000和6000再除
原材料占比很大? ?月末在產(chǎn)品按其所耗材料計(jì)價(jià)? ?(這句話是關(guān)鍵)? 只分?jǐn)傇牧霞纯?? 人工 制造費(fèi)用占比小? 在產(chǎn)品不需要分?jǐn)?
懂了,謝謝
不客氣的? 學(xué)習(xí)愉快^_^