正常 在30欄填寫和25欄一樣的就可以
老師請(qǐng)問一下 我這里394.83在7月申報(bào)的時(shí)候是已經(jīng)扣稅了的, 怎么我現(xiàn)在8月和9月申報(bào)表里面還顯示未繳呢?
老師你好,我公司由于8月份得個(gè)稅未申報(bào),但是在10月份的時(shí)候我把8月份,9月份的個(gè)稅都一起申報(bào)了,我在國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)里面違法違章信息查詢里面顯示我公司8月份的個(gè)稅未按期申報(bào),且案件狀態(tài)顯示未完結(jié),請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么辦
老師好,請(qǐng)問印花稅在8月申報(bào)的時(shí)候沒有選擇所屬期導(dǎo)致申報(bào)的時(shí)候是9月某天的所屬期,10月報(bào)9月稅的時(shí)候也沒有改所屬期,導(dǎo)致9月的變成10月的,本月要報(bào)10月的時(shí)候已經(jīng)顯示10月已經(jīng)報(bào)了,我現(xiàn)在需要怎么辦
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師好,我第一次填寫增值稅報(bào)表。6月的時(shí)候開票的,然后七月做了申報(bào)。到這個(gè)月我接手,因?yàn)槲覜]有填寫過,想問下,為什么做7月申報(bào)的時(shí)候還會(huì)有6月那筆稅費(fèi)顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個(gè)月就已經(jīng)交過了呀
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開1000多付款退回200,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開傭金票經(jīng)營(yíng)范圍要有什么
您好。我的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶昨天銀行說賬戶已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開居間服務(wù)費(fèi) 我的經(jīng)營(yíng)范圍要選擇什么
請(qǐng)問老師民間非營(yíng)利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報(bào)表就是2024年一年的報(bào)表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),開了3%的專票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
老師,我手動(dòng)填完就行了是吧 實(shí)際上有稅款每個(gè)月都交了的 我7月和8月申報(bào)的時(shí)候都沒太注意這個(gè)問題 今天報(bào)9月的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的
你好 是的 可以手動(dòng)填寫的
老師,那我7月和8月申報(bào)表都顯示未繳,沒關(guān)系的吧。我現(xiàn)在報(bào)9月的時(shí)候改了 。在30欄填寫和25欄一樣的
還能修改可以去修改不修改就那樣
老師,7月8月都已經(jīng)申報(bào)了 改不了了吧 我剛想去改,改不了填不了數(shù)據(jù)
去稅務(wù)局那邊可以修改的,但是你系統(tǒng)上修改不過來。
好吧,那如果不修改也是沒關(guān)系的吧?反正稅局也能查到扣稅款信息吧
是的 可以不用修改的
好的,老師,那就不用管了。以后申報(bào)的時(shí)候我注意就行了,一定要填上
你好 是的 可以這么做的