你好 借管理費用工資240.45 貸應(yīng)付職工薪酬
老師,申報工資薪金為0,但是有交社保,單位240.45 個人部分309.98元 ,所以填寫申報時,寫上了個人部分社保,那這個工資怎么做,怎么做分錄
您好,我想問一下,工資4000,然后社保全額都是公司承擔(dān),但是申報工資薪金所得是需要填寫社保個人抵扣部分,那我申報工資的時候是應(yīng)該填寫4000,還是4000加個人社保抵扣部分呢
老師,我當(dāng)月計提了社保,單位部分,個人部分,當(dāng)月只交了社保,當(dāng)月沒有申報工資,我這個其他應(yīng)收款個人部分怎么沖掉。分錄怎么做?
老師你好,申報個稅時,工資為0,公司為其繳納社保了,個人部分在下個月有工資的時候再扣除。那我申報個稅的時候,這個人工資那是不是寫0,社保那正常寫數(shù),還是說和工資表一樣,報個稅時工資和社保那都是0,等下個月工資扣除倆月社保(個人部分),申報時候社保那也寫兩個月金額
老師好,個人社保部分申報工資 的時候有填寫抵扣申報,但是公司沒錢扣繳社保,支付工資時記賬分錄這個個人部份是怎么做呢?
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
打錯了 金額應(yīng)該是309.98
老師,那工資表怎么寫啊,那這個社保費全都進管理費用咯
老師,一個客戶申報了法定代表人的工資,但是沒有做工資表過來,可以不申報它法定代表人人工資嗎
這個按你們的受益部門就可以,如果是后勤的是。 需要申報 0申報
那前面1—8月都申報月金額2800了,難道要更正申報嗎?
他有工資嗎?有工資你正常申報,沒有的可以零申報。
他們沒有繳工資表過來
但是就是之前按2800申報了
那這個你自己決定申報多少法人的必須申報,沒有工資的也得申報零申報。
他們是農(nóng)民專業(yè)合作社的,問題是之前申報了2800,又沒有做工資表啊,也沒做進賬里面
你就是申報錯了嗎?
按之前他們的數(shù)據(jù)申報的,按2019年的數(shù)據(jù)申報的,只是這個客戶,沒有做這個工資表
實際發(fā)了自己補上一個 也可以讓對方補 自己協(xié)商就行了
不知道是不是實際發(fā)的,老師,就是也要做工資表,也要把法人工資做進賬上嗎?
是的 發(fā)了做進去要做進去的