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老師,我們公司今年的管理費用都已經(jīng)月月結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,現(xiàn)在要把以前的管理費用轉(zhuǎn)入在建工程,請問怎么做分錄

2020-10-18 00:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-18 01:43

同學你好,會計分錄如下: 借:在建工程 借:管理費用 負數(shù)

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快賬用戶4620 追問 2020-10-18 01:44

老師那本年利潤科目呢,不用管么

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齊紅老師 解答 2020-10-18 01:58

同學你好,不是不用管,而是結(jié)轉(zhuǎn)損益時,自動把分錄做好啦。

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快賬用戶4620 追問 2020-10-18 02:30

老師那為什么不能直接借在建工程貸管理費用呢

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:22

同學你好,因為那樣的話,利潤表取數(shù)會有問題。

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同學你好 以前的管理費用是上一年度的嗎 當時入損益了?
2020-10-18
同學你好,會計分錄如下: 借:在建工程 借:管理費用 負數(shù)
2020-10-18
你好, 是的,做調(diào)整分錄: 借在建工程 貸本年利潤
2020-10-18
同學你好 計入管理費用就可以了
2022-01-12
你好!寫一份轉(zhuǎn)款協(xié)議 借:其他應付款-A公司 貸:其他應付款-法人
2019-10-08
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