同學你好 1、收到款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 2、開具發(fā)票后: 借:預收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3、如果超過了30萬元的話,全額繳納增值稅的。
請問:民辦非小規(guī)模納稅企業(yè)按項目合同的30%預開發(fā)票,收到預收款(項目區(qū)為1年),開票當月發(fā)票跟收款如何入賬,做分錄?發(fā)票金額超過增值稅起征點30萬的稅金如何入賬?
請問老師,一般納稅人企業(yè)預收賬款,發(fā)票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預收賬款?小規(guī)模也是這種會計分錄嗎?先收預收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)?還是借:預收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額呢?
老師,具體業(yè)務(wù)如下,小規(guī)模納稅人已開出100萬電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開具。完整的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入990099.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
房地產(chǎn)開發(fā)公司屬于老項目,之前年度一直掛預收。今年開票以后就把預收全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了。交了4000多萬的稅款,請問今年交的增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅如何做分錄,各稅種都有相應(yīng)的滯納金
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費發(fā)票,看了法規(guī),想確認一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓員工個人和公司各出50%培訓費,請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預警嗎
可是有個問題:此時確認收入費用都還沒發(fā)生,會不會虛高當期利潤,是不是等到業(yè)務(wù)結(jié)束時再統(tǒng)一將預收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)收入更合理?
同學你好,如果開了發(fā)票,不確認收入,也比較麻煩,建議還是確認收入,沒有發(fā)生成本費用,可以暫估成本處理比較好。