同學(xué)你好 1、收到款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、開具發(fā)票后: 借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3、如果超過了30萬元的話,全額繳納增值稅的。
請問:民辦非小規(guī)模納稅企業(yè)按項(xiàng)目合同的30%預(yù)開發(fā)票,收到預(yù)收款(項(xiàng)目區(qū)為1年),開票當(dāng)月發(fā)票跟收款如何入賬,做分錄?發(fā)票金額超過增值稅起征點(diǎn)30萬的稅金如何入賬?
請問老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
老師,具體業(yè)務(wù)如下,小規(guī)模納稅人已開出100萬電子普通發(fā)票,發(fā)票金額990099.01,稅額9900.99。按1%稅率開具。完整的分錄應(yīng)該是: 借:應(yīng)收賬款100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入990099.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅9900.99 增值稅減征的2%如何做分錄? 減征的附加稅如何做分錄?
房地產(chǎn)開發(fā)公司屬于老項(xiàng)目,之前年度一直掛預(yù)收。今年開票以后就把預(yù)收全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了。交了4000多萬的稅款,請問今年交的增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅如何做分錄,各稅種都有相應(yīng)的滯納金
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計(jì)會超過30萬)
甲方是出租房,乙方是承租方,甲方已經(jīng)繳納土地使用稅,房產(chǎn)稅,乙方是否需要繳納土地使用稅 房產(chǎn)稅
發(fā)現(xiàn)以前月份做的配件暫估入庫數(shù)據(jù)錯了怎么調(diào)整
核算公司真實(shí)的利潤,沒有開票的銷售業(yè)務(wù)稅金怎樣做賬?
老師,臺風(fēng)天夜班員工的餐費(fèi)做什么費(fèi)用比較合適?
老師,您好,出納也要做憑證嗎?
老師,請問企業(yè)收到拆遷補(bǔ)貼1000萬,要怎么繳納企業(yè)所得稅呢,企業(yè)已經(jīng)好幾年沒有生產(chǎn)了,目前是小規(guī)模納稅人,也屬于小微企業(yè),老板想通過幾年繳納企業(yè)所得稅,每年不超過300萬,這樣可行嗎,謝謝
老師,你好,請問兼職人員工資要他開發(fā)票他不愿意開,説要扣好多稅,還有其他辦法操作的嗎老師
郭老師,如果我們25年調(diào)整時,用了未分配利潤科目,等到匯算清繳,這個要記哪個科目,我們的彌補(bǔ)虧損表自己會變嗎,還是要手動改哪里
你好,老師,客戶欠款10萬,按年化8厘收利息,每月是多少錢?是怎么算的?
個體戶,開銷售空調(diào)的專票,是幾個點(diǎn)的稅
可是有個問題:此時確認(rèn)收入費(fèi)用都還沒發(fā)生,會不會虛高當(dāng)期利潤,是不是等到業(yè)務(wù)結(jié)束時再統(tǒng)一將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)收入更合理?
同學(xué)你好,如果開了發(fā)票,不確認(rèn)收入,也比較麻煩,建議還是確認(rèn)收入,沒有發(fā)生成本費(fèi)用,可以暫估成本處理比較好。