您好 是的 應(yīng)該是勞務(wù)*加工勞務(wù)(加工費)
服裝商場一般納稅人2019年9月委托服裝廠加工服裝一批,提供布料成本342萬元,支付加工費120萬元,增值稅15.6萬元并取得增值稅專用發(fā)票。月末收回委托加工服裝。要求對發(fā)生的業(yè)務(wù)進行會計處理。
服裝行業(yè),委托加工廠加工,開回來的發(fā)票稅收分類編碼為#服裝#加工費,開錯了吧?應(yīng)該是#勞務(wù)#加工費吧
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老師好!服裝加工企業(yè),掙的是勞務(wù)加工費,老板有幾個廠,一個廠簽訂的合同分配給其他工廠同時做,現(xiàn)在收到其他廠開來的加工費發(fā)票,怎么走賬?如果走委托加工物資,可是沒有材料發(fā)出
老師,一般納稅人給委托方加工了一批活兒,委托方代料加工。我給委托方開專票,稅收分類編碼是不是選勞務(wù)費。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,要是對方9月開錯了,怎么辦?
我現(xiàn)在做9月賬,還入賬嗎?
可以退給對方 讓對方紅沖 然后再開具正確的發(fā)票
如果是委托加工的加工費,是怎樣暫估入賬分錄
借:委托加工物資 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款