您確認(rèn)收入以后掛應(yīng)收賬款

老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機構(gòu)。 現(xiàn)在學(xué)員報名培訓(xùn),只付了80%的費用。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關(guān)了才來付。80%我掛的是預(yù)收賬款,等培訓(xùn)開始后確認(rèn)收入。20%我應(yīng)該掛什么科目呢?
老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機構(gòu)。 目前學(xué)員報名,只付了80%的培訓(xùn)費。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關(guān)了才來付。 80%我掛的是預(yù)收賬款,等培訓(xùn)開始后確認(rèn)收入。 20%我現(xiàn)在應(yīng)該掛什么科目呢?
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費及培訓(xùn)費等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓(xùn)費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個學(xué)員是包括培訓(xùn)費,培訓(xùn)費應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務(wù)費,就要教練員單獨去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學(xué)費是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師,我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu) 2020.7.1的時候,開發(fā)了趣升本APP 。就用了現(xiàn)有的公司,盛中教育科技集團有限公司 的公戶,同時做賬報稅呢 2021.1.1老板新注冊了一家趣升本教育科技集團 有限公司 公戶用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶賬上有,固定資產(chǎn),沒有計提完折舊, 還有實收資本貸方余額,其他應(yīng)收款(押金),還有其他應(yīng)付款(工作服扣款,2021.9.1返還給員工的。),還有借款20萬,2021.5.1還給對方。還有未確認(rèn)收入的預(yù)收賬款,這些款都得從新公司趣升本研處理。我該怎么處理這兩家公司賬務(wù)呢?
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
80%預(yù)收賬款確認(rèn)收入以后,不掛主營業(yè)務(wù)收入,掛應(yīng)收賬款?
那到時候也可以就用預(yù)收賬款的
到什么時候啊?我現(xiàn)在就在做賬了
現(xiàn)在學(xué)員報名培訓(xùn),目前只付了80%的費用,還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關(guān)了才來付。80%我掛的是預(yù)收賬款,等培訓(xùn)開始后確認(rèn)收入。20%我應(yīng)該掛什么科目呢?
那您收到80%就做80%的,該確認(rèn)收入的時候也正常確認(rèn)收入
我問的是百分之二十,老師
20%的您以后確認(rèn)100%收入的時候,就掛在預(yù)收賬款的借方余額里面,表示應(yīng)收的意思,實際收回的時候沖減就可以