收入沖減了,對應的成本也進行沖減,增值稅形成留底的
這月紅沖上個季度收入, 這個月怎么做成本、已交增值稅和附加稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,上季度45萬額度超了,需要交增值稅,稅金4800,增值稅和附加稅如何做分錄,下個月交的時候又怎么做分錄?
我們公司是小規(guī)模,一月份開票的時候稅率開成了3個點,八月份才紅沖了從新按一個點開,就導致一季度的增值稅和附加稅多交了,已經去稅務辦理了抵稅,三季度的時候抵了一部分增值稅和附加稅,現在增值稅和附加稅都有沒抵完的,這個怎么做賬務處理呢
去年第三季度有一張專票增值稅和附加稅都交了,但是入賬錯了,沒有計增值稅和附加稅,現在發(fā)現分錄錯了,再沖紅調整的話,貸方會出現增值稅和附加稅,但是本身這個月不需要交了,怎么樣處理
2月誤將往來款計入收入,并把增值稅附加稅交了, 現在取得無發(fā)票收入,需要上稅 怎么做分錄,把已交增值附加稅沖了
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應付款-法人
請問老師季報現金流量表沒報,匯算清繳現金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢
注銷前,固定資產怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報
老師,我們買了一些舊的機器設備,每臺單價在10萬以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個公司,變更成現在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細賬還用找原來的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產期初入賬時入到固定資產里面了,也計提折舊了,怎么更正過來?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運輸發(fā)票稅率是多少
沖減是做相反分錄是嗎 那沖減成本可以做在這個季度當成本嗎 增值稅形成留底那我這個季度申報時稅怎么分錄呢 不好意思是新手
是的,沖減是做相反的分錄 你當期有沒有開具其他藍字發(fā)票
開了 要交的稅沒上個季度交的稅多 抵減不完 還可以留著以后抵減吧 就是這分錄怎么做啊
小規(guī)模業(yè)務不多我想把賬做的簡單一點 可不可以計提工資時直接計入主營業(yè)務成本里啊
你是小規(guī)模納稅人,開票就是確認收入及應交增值稅 紅字發(fā)票就是收入及應交增值稅的負數 抵減之后,應交增值稅的借方余額就是留底的增值稅
你是做什么的企業(yè),
像是承包的 他們承包別人工地找人做完就行了 然后給他們一定費用就這樣
如果工人工資計提到管理費用里 貸應付職工薪酬 這樣行嗎
這種人工工資可以計入主營業(yè)務成本的
工資計入主營業(yè)務成本 報年報時是填在成本支出明細里還是填在期間費用明細里啊
這個是填列成本明細表的