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派遣公司按一般計稅給用工單位支付的勞務(wù)費,開具6%的增值稅專票(包括派遣人員工資,社會保險等),應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),對方即用工單位按6%的稅額可以全部做為進(jìn)項稅額抵扣嗎?

2020-10-17 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-17 14:49

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶2783 追問 2020-10-17 16:08

謝謝老師?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 16:15

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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是的,是的,是的,是的
2020-10-17
你好 是有這種情況的 工資不能專票,因為這部分只是勞務(wù)派遣公司給你們開的普票,目的就是為了你們有票入賬 但是你們付的服務(wù)費是可以開專票的。
2021-01-31
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個最好要轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2021-11-23
2021年第一季度應(yīng)交增值稅(126-84)/1.05*5%
2021-12-22
嗯 分錄是這樣做的哦
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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