你好,車間的領用材料憑證后面需要附上領料單的

老師,我們核算成本的時候車間的領用材料憑證后面需要付領料單嗎
5.某企業(yè)原材料采用計劃成本核算,31日根據發(fā)料憑證匯總表,本月領用原料及主要材料(A材料)計劃成本23萬元,其中車間生產產品領用20萬元,車間一般性消耗2萬元,專設銷售機構領用1萬元(本月材料成本差異率-2%)。要求:(1)結轉發(fā)出材料計劃成本:(2)結轉發(fā)出材料應分攤的成本差異:
老師請問領料單要用轉賬憑證來做嗎?我操作的時候轉賬憑證上面只有金額但是領料單上面只有數量,沒有金額,老師說月末加權平均那是不是領料時不需要做憑證?
原材料采用計劃成本核算,月末根據發(fā)料憑證匯總表,本月領用原料及主要材料a材料,計劃成本36萬元,其中車間生產產品領用30萬元,車間一般性消耗5萬元,專設銷售機構領用1萬元,本月a材料的材料成本差異率-2%,計算結轉發(fā)出材料計劃成本,計算結轉發(fā)出材料應分攤的成本差異
老師,領用公司的原材料 寫的出庫單 需要放到憑證后面嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我們是工業(yè)企業(yè),我是以原材料為基礎來分配制造費和人工,這樣對嗎
你好,制造費用和人工不是以材料為基礎分配的 制造費用和人工通常是按工時標準計算分配的