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你好,公司9月份由一般人變成小規(guī)模,這個(gè)月開了29萬票,增值稅報(bào)表怎么填寫,需要繳納增值稅嘛

2020-10-17 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 12:59

你好 你是按季度申報(bào)的嗎

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快賬用戶8909 追問 2020-10-17 13:00

進(jìn)來直接顯示是按月申報(bào)這個(gè)可以更改嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:01

現(xiàn)在改晚了 在1.3欄填寫 如果是普票的

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快賬用戶8909 追問 2020-10-17 13:02

但是這樣不能享受30萬的減免嘛

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:04

如果是按月申報(bào),他享受的是10萬免增值稅。

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快賬用戶8909 追問 2020-10-17 13:13

現(xiàn)在可以更改第三季度,改成季報(bào)嘛

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齊紅老師 解答 2020-10-17 13:14

現(xiàn)在改不了了,你可以問下你稅務(wù)局。

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你好 你是按季度申報(bào)的嗎
2020-10-17
你好,你是指9月份申報(bào)8月份的增值稅稅款嗎??
2021-09-02
你好 如果是銷售貨物,一般納稅人是按13% 增值稅:根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況填寫申報(bào) 企業(yè)所得稅:根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)?
2021-08-20
還需要申報(bào)10月的增值稅季報(bào)
2023-05-19
您好,開具專用發(fā)票是需要交稅的,按開票稅率1%計(jì)算增值稅。 增值稅申報(bào)表中把專用發(fā)票的不含稅銷售額填在第一第二欄,另外第18欄增值稅減免額填 不含稅銷售額的2%, 同時(shí),增值稅明細(xì)表也需要填 你先填,不明白的再問
2021-01-12
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