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老師 你好 我想咨詢一下成為一般納稅人之前收到的預(yù)收款應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票?是按小規(guī)模的稅率開(kāi)還是按一般納稅人的稅率開(kāi)。今年10月份成為了一般納稅人,但是銷售收入都是在小規(guī)模時(shí)期收到的,也就是今年10月之前收到的預(yù)收款,現(xiàn)在想問(wèn)這個(gè)發(fā)票是按小規(guī)模時(shí)期的開(kāi)還是一般納稅人稅率開(kāi)。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。

2021-12-01 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 19:03

您好!這筆業(yè)務(wù)確認(rèn)收入是在什么時(shí)候呢?

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 19:04

我們收到預(yù)收款是分期確認(rèn)收入的 所以還有沒(méi)有確認(rèn)收入的款

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 19:08

就是比如我在小規(guī)模時(shí)期收到預(yù)收款500萬(wàn)元 確認(rèn)收入的有200萬(wàn)元 剩余未確認(rèn)收入是300萬(wàn)元 那這未確認(rèn)收入的300萬(wàn)元和這已經(jīng)確認(rèn)收入的200萬(wàn)元里面有50萬(wàn)還沒(méi)有開(kāi)票 現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票的話應(yīng)該怎么選擇稅率?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 19:24

您好!你們?nèi)绻麤](méi)交過(guò)稅,那么都只能按照一般納稅人稅率來(lái)開(kāi)具了哦

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 19:28

小規(guī)模時(shí)期繳過(guò)增值稅呀 只是預(yù)收款太多沒(méi)有把所有的預(yù)收款都開(kāi)發(fā)票而已 開(kāi)了部分發(fā)票

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 19:30

現(xiàn)在是剩下的預(yù)收款都是小規(guī)模時(shí)期收到的 現(xiàn)在想繼續(xù)把沒(méi)有開(kāi)完的發(fā)票繼續(xù)開(kāi) 但是現(xiàn)在不知道該怎么確認(rèn)這個(gè)稅率?

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齊紅老師 解答 2021-12-01 19:54

按理來(lái)說(shuō)轉(zhuǎn)之前是都要開(kāi)完的,如果沒(méi)開(kāi)完,就只能開(kāi)一般納稅人稅率了

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齊紅老師 解答 2021-12-01 19:55

已經(jīng)交過(guò)稅的無(wú)票收入這次做紅沖申報(bào),然后再按照一般納稅人稅率開(kāi)具了哦

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 19:59

老師 那這條稅法怎么解釋呢?采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無(wú)書(shū)面合同的或者書(shū)面合同沒(méi)有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 20:00

我們公司正好也是合同上規(guī)定分期收款

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齊紅老師 解答 2021-12-01 20:04

您好!這個(gè)明天我再確認(rèn)下再回復(fù)你把吧?轉(zhuǎn)后收款的肯定是按照新稅率來(lái)算了,轉(zhuǎn)前收取了款項(xiàng),也申報(bào)了增值稅的這個(gè)情況,我再確認(rèn)下哦

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 20:04

我們公司是教育機(jī)構(gòu)

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-01 20:06

好的 謝謝老師 明天等你回復(fù)

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-02 08:55

老師 未開(kāi)發(fā)票的預(yù)收款沒(méi)有在小規(guī)模時(shí)申報(bào)時(shí)做無(wú)票收入 只是申報(bào)了開(kāi)具發(fā)票的部分

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:25

您好!確認(rèn)了,就是小規(guī)模期間已經(jīng)做了無(wú)票收入申報(bào)了增值稅,那以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票就按照小規(guī)模征收率來(lái)補(bǔ)開(kāi),如果是一般納稅人之后發(fā)生的納稅義務(wù),就按照一般納稅人稅率開(kāi)具發(fā)票哦

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-02 09:29

無(wú)票收入沒(méi)有做增值稅申報(bào) 只申報(bào)了開(kāi)具發(fā)票的 那就是要按一般納稅人開(kāi)了嗎 只是確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:32

是的,如果沒(méi)做納稅申報(bào)就按照一般納稅人稅率開(kāi)具,不然你們就涉嫌少交稅,反而要承擔(dān)滯納金了哦

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-02 09:34

現(xiàn)在按一般納稅人開(kāi)具發(fā)票 也需要涉及滯納金嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 09:44

不用,就當(dāng)作是一般納稅人之后發(fā)生的業(yè)務(wù)處理,這樣系統(tǒng)不會(huì)預(yù)警的

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快賬用戶3244 追問(wèn) 2021-12-02 09:44

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-02 10:01

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