您好!這筆業(yè)務(wù)確認(rèn)收入是在什么時(shí)候呢?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
我們收到預(yù)收款是分期確認(rèn)收入的 所以還有沒(méi)有確認(rèn)收入的款
就是比如我在小規(guī)模時(shí)期收到預(yù)收款500萬(wàn)元 確認(rèn)收入的有200萬(wàn)元 剩余未確認(rèn)收入是300萬(wàn)元 那這未確認(rèn)收入的300萬(wàn)元和這已經(jīng)確認(rèn)收入的200萬(wàn)元里面有50萬(wàn)還沒(méi)有開(kāi)票 現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票的話應(yīng)該怎么選擇稅率?
您好!你們?nèi)绻麤](méi)交過(guò)稅,那么都只能按照一般納稅人稅率來(lái)開(kāi)具了哦
小規(guī)模時(shí)期繳過(guò)增值稅呀 只是預(yù)收款太多沒(méi)有把所有的預(yù)收款都開(kāi)發(fā)票而已 開(kāi)了部分發(fā)票
現(xiàn)在是剩下的預(yù)收款都是小規(guī)模時(shí)期收到的 現(xiàn)在想繼續(xù)把沒(méi)有開(kāi)完的發(fā)票繼續(xù)開(kāi) 但是現(xiàn)在不知道該怎么確認(rèn)這個(gè)稅率?
按理來(lái)說(shuō)轉(zhuǎn)之前是都要開(kāi)完的,如果沒(méi)開(kāi)完,就只能開(kāi)一般納稅人稅率了
已經(jīng)交過(guò)稅的無(wú)票收入這次做紅沖申報(bào),然后再按照一般納稅人稅率開(kāi)具了哦
老師 那這條稅法怎么解釋呢?采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書(shū)面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無(wú)書(shū)面合同的或者書(shū)面合同沒(méi)有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天
我們公司正好也是合同上規(guī)定分期收款
您好!這個(gè)明天我再確認(rèn)下再回復(fù)你把吧?轉(zhuǎn)后收款的肯定是按照新稅率來(lái)算了,轉(zhuǎn)前收取了款項(xiàng),也申報(bào)了增值稅的這個(gè)情況,我再確認(rèn)下哦
我們公司是教育機(jī)構(gòu)
好的 謝謝老師 明天等你回復(fù)
老師 未開(kāi)發(fā)票的預(yù)收款沒(méi)有在小規(guī)模時(shí)申報(bào)時(shí)做無(wú)票收入 只是申報(bào)了開(kāi)具發(fā)票的部分
您好!確認(rèn)了,就是小規(guī)模期間已經(jīng)做了無(wú)票收入申報(bào)了增值稅,那以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票就按照小規(guī)模征收率來(lái)補(bǔ)開(kāi),如果是一般納稅人之后發(fā)生的納稅義務(wù),就按照一般納稅人稅率開(kāi)具發(fā)票哦
無(wú)票收入沒(méi)有做增值稅申報(bào) 只申報(bào)了開(kāi)具發(fā)票的 那就是要按一般納稅人開(kāi)了嗎 只是確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
是的,如果沒(méi)做納稅申報(bào)就按照一般納稅人稅率開(kāi)具,不然你們就涉嫌少交稅,反而要承擔(dān)滯納金了哦
現(xiàn)在按一般納稅人開(kāi)具發(fā)票 也需要涉及滯納金嗎
不用,就當(dāng)作是一般納稅人之后發(fā)生的業(yè)務(wù)處理,這樣系統(tǒng)不會(huì)預(yù)警的
好的 謝謝老師
不客氣的,有問(wèn)題再來(lái)咨詢哦