同學(xué)你好,是的,因?yàn)橛形迦f(wàn)紅沖了
老師,我是小規(guī)企業(yè),如果這個(gè)月有一張5萬(wàn)的發(fā)票紅沖,那我是不是可以開(kāi)35萬(wàn)免征增值稅?
小規(guī)模季度銷售收入30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,如果季度開(kāi)普通發(fā)票35萬(wàn),紅沖往月的普通發(fā)票6萬(wàn),紅沖的金額能不能沖減當(dāng)月的銷售額。然后享受不超30萬(wàn)免增值稅的優(yōu)惠?就是根據(jù)上面這種情況,當(dāng)季能享受免增值稅的優(yōu)惠啊?
如果對(duì)方是免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè),他給我單位開(kāi)具了免征增值稅的普通發(fā)票,那這張發(fā)票的金額是多少錢,比如是10萬(wàn)元,那我單位是否可以抵10萬(wàn)元的企業(yè)所得稅呢?,還是不可以抵
老師 我們是小規(guī)模 昨天發(fā)現(xiàn)開(kāi)票超了45萬(wàn) 然后我紅沖了5月超出金額的普票 現(xiàn)在總開(kāi)票金額44萬(wàn)多點(diǎn) 是不是也可以享免征增值稅
現(xiàn)在小規(guī)模45萬(wàn)免交增值稅,我這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的,但是去年開(kāi)錯(cuò)了23萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我打算這個(gè)季度紅沖掉,那這個(gè)季度是不是銷售收入就只有32萬(wàn)了,就可以免增值稅了。
老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報(bào)廢了,賬面上凈值是78153.85元,報(bào)廢買了98424元,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,票在下個(gè)月開(kāi),那這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報(bào)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫(kù)沙200噸,送到購(gòu)買方按190噸,說(shuō)是去掉水份,這差額10噸按營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫(kù)存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會(huì)有二手車過(guò)來(lái)抵扣新車的,但是二手車要過(guò)戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過(guò)戶費(fèi)怎么寫分錄
親愛(ài)的老師,這道題您看一下,再計(jì)算每股收益時(shí)候,那個(gè)股數(shù)加權(quán)平均,計(jì)算時(shí)間權(quán)重時(shí)候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我需要返你多少錢?請(qǐng)寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開(kāi)票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適,?如收入要交增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn),廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬