你好不一定這個得看你的利潤,如果你的年累計虧損是100萬,你的利潤只有50萬,他填寫的都是50萬。
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候,彌補虧損的金額,四個季度都是一樣的嗎?彌補虧損這塊,不懂
老師企業(yè)所得稅季度申報的時候可以彌補虧損嗎?還是只能在匯算清繳的時候彌補虧損?
申報企業(yè)所得稅預(yù)繳時每個季度都盈利并且彌補了以前年度虧損,那么這個彌補的虧損數(shù)是每個季度彌補的數(shù)相加,還是是最后一個季度的累計數(shù)
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
老師:請問一下被認定了高新技術(shù)企業(yè)之后所得稅的稅率是不是就15%,不管所得額是多少都是按這個15%稅率來交所得稅?
出租場地給別人,發(fā)票按9%稅率開了,但實際產(chǎn)權(quán)是2016年4月前的,可以簡易計稅按5%算,這種情況怎么處理
老師,你好,我問下,稅務(wù)說我們近三年的數(shù)據(jù)對比下來,稅負過低,問需不需要修改報表,22年.23年賬是代賬公司做的,我這邊沒有賬,如果出現(xiàn)這種情況,應(yīng)該怎么應(yīng)對避免查賬
關(guān)聯(lián)公司的往來款在一年內(nèi)還款了,是不不涉及到稅。
利潤表需要減借款本金嗎
老師公司買車可以么,沒有車標
老師您好!我家老會計在21年將141元應(yīng)該記費用科目記成了其他應(yīng)收款-員工-某某 ,現(xiàn)在如果調(diào)賬的話借方:以前年度損益調(diào)整 141 貸方:其他應(yīng)收款-員工-某某 141
老師好,請問一般納稅人可以開三個點的專票。內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù)費?
借款發(fā)生的印花稅分錄怎么寫,跟平常銷售發(fā)生的印花稅可以做一起嗎?分開么下次可以查,一起么不好查
老師,我想問下一般納稅人一般計稅、簡易計稅預(yù)繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅當(dāng)月預(yù)繳和次月申報分錄分別是什么,老師最好后邊帶個金額這樣好理解,謝謝老師了
老師,比如去年虧損了100萬,今年第一季度盈利10萬,那么第一季度先彌補10萬,彌補虧損那塊就是10萬,對嗎?
是的 是這么填寫的
老師,要是今年彌補不完,可以結(jié)轉(zhuǎn)5年彌補,是嗎?
你好是的,是這么理解。