您好 本月補提以前年度盈余公積,需要在本月結(jié)轉(zhuǎn)

本月補提以前年度盈余公積,需要在本月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底一起?
順序呢?。肯冉Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤再提取盈余公積?盈余公積干嘛的,需要提取任意盈余公積嗎?要是以前年度有虧損是按彌補虧損厚的提取盈余公積嗎
如果本年利潤余額在貸方,年底需要結(jié)轉(zhuǎn),還需要計提盈余公積,怎么做分錄?
請問公司以前年度盈利都未在年末計提盈余公積,需要補提嗎?
老師,公司這個月要轉(zhuǎn)讓的話要提前結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤和盈余公積彌補虧損嗎?還是盈余公積和未分配利潤留有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)讓也沒關(guān)系?
增值稅和所得稅稅負怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費可以直接進費用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
謝謝老師 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 利潤分配_未分配利潤 貸 利潤分配_提取法定盈余公積 ?
借 利潤分配_未分配利潤貸 利潤分配_提取法定盈余公積 對的