你好可以計入其他費用
老師,你好!賬套屬于民間非盈利組織,繳納附加稅應(yīng)該怎么做分錄呢?賬套里沒(稅金及附加)這個科目。
請問老師,車船稅和房產(chǎn)稅屬于期間費用還是稅金及附加呢?利潤表歸類在稅金及附件,實際做賬分錄記在管理費用。這個具體應(yīng)該怎么做
請問老師,之前還沒收入的就沒有繳納增值稅和附加稅。之前的進項稅我都放在了應(yīng)交稅金待抵扣進項稅這個科目里,現(xiàn)在有收入了也要繳稅的。我應(yīng)該怎么做分錄呢。
你好 老師 我是建筑行業(yè)做內(nèi)賬,我每個項目是單獨核算的,我們繳納的增值稅怎么分配到對應(yīng)的項目上呢?有些項目購買的材料有進項抵扣了的,但我內(nèi)賬沒有分進項稅,材料入到項目全部入的含稅價,那現(xiàn)在交了增值稅及附加我應(yīng)該怎么分攤呢?怎么做分錄呢?
老師好,我想請教一下,我錄的胡楊救援隊的期初數(shù)據(jù),因為它啟用的是-民間非營利組織會計制度,這里面沒有科目-稅金及附加,但是2022年12月期末數(shù)據(jù)里面我看有稅金及附加科目,還有余額在借方,這個怎么錄呀
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
必須計提不???
完整的會計分錄是????
借其他費用。貸應(yīng)交稅金,要計提的
老師,計提分錄是怎么???
借其他費用—附加稅。貸應(yīng)交稅金-附加稅