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請問老師,之前還沒收入的就沒有繳納增值稅和附加稅。之前的進(jìn)項(xiàng)稅我都放在了應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目里,現(xiàn)在有收入了也要繳稅的。我應(yīng)該怎么做分錄呢。

2021-01-05 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 09:45

之前進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該放到 待認(rèn)證科目 現(xiàn)在認(rèn)證的話 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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之前進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該放到 待認(rèn)證科目 現(xiàn)在認(rèn)證的話 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2021-01-05
你好!你是還沒有認(rèn)證的部分是吧
2023-08-22
?你好 ;? ?多抵扣了 ; 那么你 之前就少繳納了稅費(fèi)的; 你們? 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求你 補(bǔ)繳納不??
2022-07-13
你好;? ? 如果你之前是多抵扣了。 說明你? 少繳納了。 你少繳納了應(yīng)該是要? 補(bǔ)繳納的; 如果你之前已交稅金有余額可以直接沖? ?;? ?
2022-07-12
同學(xué)你好,您已經(jīng)認(rèn)證了,是要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的;不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中;
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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