你好 你要看你們這個餐費單獨收費不 ? 還是說這個餐費是包括在住宿費里面的 ?
老師你好,我們單位是酒店,有客人想訂含早餐的房間,但是這個早餐需要我們酒店從外面訂購,可以全部開成住宿費的發(fā)票嗎
老師,你好,我單位為酒店,預(yù)計接待一批客人,客人要求提供早中晚餐,我單位將外購餐食取得餐費發(fā)票,但是客人要求全部開具住宿費發(fā)票,可以開具嗎
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
飛翔酒店為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)取得住宿服務(wù)收入,開出增值稅專用發(fā)票,共計金額1000萬元;開出普通發(fā)票,共計金額212萬元:(2)取得餐飲收入,開出普通發(fā)票,金額106萬元。(3)餐飲部接受一單位委托提供食品加工勞務(wù),對方提供食品材料15000元,本店負責加工,收取加工費200出增值稅專用發(fā)票。(4)住宿部購進床單和被罩,取得增值稅專用發(fā)票,金額60000元。(5)本月發(fā)生水電費20000元,收到了水電管理部門開出的增值稅專用發(fā)票。發(fā)生的水電費中有90%用于創(chuàng)餐飲等服務(wù)項目。剩余10%職工自用。要求:計算該企業(yè)5月份應(yīng)交增值稅。
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
是想把餐費直接包含在房費中
中餐和晚餐也包含在房費中,然后提高房費,這樣可以開住宿費發(fā)票嗎
你好 是的。 這樣的話就可以。? ?因為實際中是有的酒店是會有餐券或者是包含餐費在內(nèi)的? 一起計入住宿費里面? 。? ??