計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
彭老師您好!我想問(wèn)下我公司是建筑公司來(lái)的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費(fèi)用。我們收取那個(gè)管理費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該要怎么來(lái)寫(xiě)?沒(méi)有開(kāi)票的這個(gè)管理費(fèi)。
彭老師您好!我想問(wèn)下我公司是建筑公司來(lái)的。是靠別人掛靠我們公司,我們只收取管理費(fèi)用。我們收取那個(gè)管理費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該要怎么來(lái)寫(xiě)?沒(méi)有開(kāi)票的這個(gè)管理費(fèi)。樸老師請(qǐng)不要回答,謝謝。
別人掛靠我們公司資質(zhì),我們收取管理費(fèi),這個(gè)管理費(fèi)放哪個(gè)科目里面,內(nèi)賬?
別的公司掛靠我們建筑公司,一般這收取的管理費(fèi)是通過(guò)哪些科目來(lái)實(shí)現(xiàn)正規(guī)收取的呢?
老師我做的內(nèi)賬處理方式 別人掛靠我們公司,我們收取管理費(fèi),幫他付員工工資 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開(kāi)出發(fā)票,但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開(kāi)支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
沒(méi)看懂計(jì)算公式,麻煩再講解一下
老師,企業(yè)一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老板說(shuō)沒(méi)票財(cái)務(wù)應(yīng)該幫處理怎么回復(fù)
老師,我銷(xiāo)售和收匯都是按照當(dāng)月第一個(gè)工作日匯率,一般出口兩三個(gè)月收匯,假如1月出口100美金匯率7.2,三月收匯(未結(jié)匯)匯率7.3 ,收匯時(shí)借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對(duì)嗎?
好的謝謝
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝