您好 一般納稅月銷售的小于10萬(wàn),減免的附加稅不需要計(jì)提 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),減免的企業(yè)所得稅不需要計(jì)提
一般納稅月銷售的小于10萬(wàn),減免的附加稅怎么計(jì)提,還有企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),減免的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?請(qǐng)教減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)出及計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄
老師 一般納稅人企業(yè) 二季度計(jì)提企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額的25%里含匯算清繳稅額嗎? 計(jì)提金額除了減一季度已經(jīng)計(jì)提繳納的所得稅 還要不要減去匯算清繳的企業(yè)所得稅?
老師 現(xiàn)在政策出來(lái) 減免附加稅 和免費(fèi)教育附加 這個(gè)分錄還要計(jì)提嗎 就是減免的以及免收的 如果計(jì)提的話 數(shù)值是減免前的還是減免后的數(shù)值 然后繳納和計(jì)提時(shí)分錄怎么寫(xiě)
老師,年底計(jì)提所得稅的時(shí)候,所得稅是25%,但是是小型微利企業(yè),所得稅有減免,那年末計(jì)提的時(shí)候還是按25%的稅率計(jì)提嗎?到實(shí)際匯算清繳,享受減免的時(shí)候再做調(diào)整嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人在季度被減免的增值稅附加稅費(fèi),需要放入【營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額】這個(gè)科目嗎?在季度計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要把被減免的附加稅費(fèi)放入企業(yè)所得稅的計(jì)算基數(shù)里面嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如何通俗理解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師,憑證后面可以可以不附費(fèi)用報(bào)銷單,直接附發(fā)票嗎?
老師,你好 取得專票金額513.29實(shí)付金額513,該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
郭老師,企業(yè)成立,一些費(fèi)用,我們要做哪里
核定征收,每月開(kāi)票3.8萬(wàn),要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,區(qū)分開(kāi)會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?那么詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師。購(gòu)買車輛印花稅按次申報(bào)還是可以跟公司收入按季度申報(bào)啊
貿(mào)易性的企業(yè),什么情況可以開(kāi)票,9%的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票
老師你好,請(qǐng)問(wèn)茶業(yè)公司憑證是這種,我看了電子稅務(wù)局。平時(shí)發(fā)票沒(méi)開(kāi)出。也可以這樣申報(bào)嗎?因?yàn)槲已a(bǔ)做5.6月的會(huì)計(jì)做賬,不知像憑證這樣做可以嗎,,
您好老師正常健身房,一般都是個(gè)人去消費(fèi),然后客戶請(qǐng)了私教,把錢打給公戶了,公司給他開(kāi)票,客戶要求開(kāi)他們公司,這樣可以嗎
減免的稅費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?不計(jì)提怎么結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
不計(jì)提 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊
政策不是說(shuō)減免稅費(fèi)需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
如果您計(jì)提了 然后減免 就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 實(shí)際工作中 很多單位減免的都沒(méi)有計(jì)提 就把實(shí)際需要繳納的計(jì)提 然后上交 減免的沒(méi)有計(jì)提 所以不需要再結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快