你好 本月有留抵 不需要賬務(wù)處理的
老師,我單位本月銷項稅為5000進項稅為4800上期留抵進項稅額為3000這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
老師,您好,期初留抵增值稅是351633.7 本月進項稅69.02 銷項稅為0,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄怎么寫啊
老師, 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項稅額是2000 本期的認證進項稅額是160 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,繳納的時候怎么做
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
一般納稅人增值稅做賬的整個過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬,但是季度預繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標記嗎
財務(wù)公司的工資屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
不明白,可否具體?比如我這些進項稅認證后從帶抵扣進項稅轉(zhuǎn)入應交稅費應交增值稅進項稅中,銷項稅就放在應交稅費應交增值稅銷項稅中,上期留抵的還在應交稅費應交增值稅進項稅里,都不需要結(jié)轉(zhuǎn)去應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
進項稅大于銷項稅? ? 不需要做賬的 上個月也有留抵 是么? ? 還是只是計入到? 待認證
有留抵的
我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上的應交稅費期末數(shù)跟申報表上的對不上
要看應交稅費? 應交增值稅的余額 應交增值稅 還包括所得稅 附加稅等