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老師,我單位本月銷項稅為5000進項稅為4800上期留抵進項稅額為3000這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?

2020-10-16 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 10:47

你好 本月有留抵 不需要賬務(wù)處理的

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快賬用戶2001 追問 2020-10-16 10:53

不明白,可否具體?比如我這些進項稅認證后從帶抵扣進項稅轉(zhuǎn)入應交稅費應交增值稅進項稅中,銷項稅就放在應交稅費應交增值稅銷項稅中,上期留抵的還在應交稅費應交增值稅進項稅里,都不需要結(jié)轉(zhuǎn)去應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:58

進項稅大于銷項稅? ? 不需要做賬的 上個月也有留抵 是么? ? 還是只是計入到? 待認證

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快賬用戶2001 追問 2020-10-16 11:04

有留抵的

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快賬用戶2001 追問 2020-10-16 11:05

我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上的應交稅費期末數(shù)跟申報表上的對不上

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:07

要看應交稅費? 應交增值稅的余額 應交增值稅 還包括所得稅 附加稅等

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你好 本月有留抵 不需要賬務(wù)處理的
2020-10-16
你好,學員,余額直接負數(shù)即可的
2022-09-25
本月的會計分錄如下: 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5000;借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)8000 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅:借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實際交納:借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅3000 貸:銀行存款3000.
2024-12-30
您好,題干好像不對,只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應交稅費——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應交稅費——未交增值稅? 3000 借:應交稅費——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000
2024-12-30
同學你好, 我的上期留抵稅額是3000 ——這個金額是在進項稅額明細么?
2022-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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