你好 是實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有做嗎
你好老師,去年一筆分錄借方做了成本,貸方應(yīng)付帳款暫估沖紅了,金額較大,現(xiàn)在該怎么辦?
去年有筆分錄借營(yíng)業(yè)外支出貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款往來(lái)單位誤寫成應(yīng)付賬款暫估款了,本年直接紅沖這筆分錄在重新寫成正確的是嗎
老師我去年暫估了成本,我做的分錄是紅沖:借:應(yīng)付賬款-暫估(我沒(méi)有用紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估在做了一筆借:工程施工貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工然后我得利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就不等了,相差我紅沖得金額
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒(méi)收到發(fā)票暫估30萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺(jué)賬不對(duì),不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
你好老師,就是我暫估了成本,寫的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估款貸應(yīng)付賬款暫估款,現(xiàn)在我本月給工人發(fā)工資,這個(gè)分錄我怎么紅沖暫估款
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
有收入,沒(méi)成本票,暫估的,會(huì)計(jì)公司做的
小規(guī)模納稅人
實(shí)際業(yè)務(wù)不用紅沖 你們付款就可以