你好,應(yīng)付職工薪酬,期末余額=上期期末余額%2B本期計(jì)提—本期發(fā)放
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬期末余額是負(fù)數(shù)代表什么,是本年已經(jīng)支付的工資薪金嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里面,負(fù)債方,應(yīng)付職工薪酬,期末余額是怎么邏輯
資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)付職工薪酬期末余額的金額,是最后一期計(jì)提的人工工資數(shù)碼?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付工資薪酬期末余額是負(fù)數(shù)是什么意思
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬期末余額為0對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓A轉(zhuǎn)B1000萬(wàn),股權(quán)持有人轉(zhuǎn)換,金額不變;公司注冊(cè)認(rèn)繳1000萬(wàn),實(shí)繳10萬(wàn),在所得稅匯算表105030中怎么填寫,
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,由于歷史原因?qū)е碌?,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
老師,現(xiàn)在電子高鐵票是開(kāi)公司抬頭還是個(gè)人抬頭
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)?yè)Q了個(gè)件,這個(gè)合同怎么簽
公司給員工報(bào)個(gè)稅的收入是5000,但是扣除社保他應(yīng)到手4500,500是個(gè)人承擔(dān)的社保。但是公司發(fā)工資發(fā)了他5000,這導(dǎo)致公司承擔(dān)了他社保,決定后續(xù)從他工資里扣除,那么公司承擔(dān)他社保,分錄寫借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),以后從他工資扣除,分錄寫借管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎
老師好,兩個(gè)公司共同做一個(gè)生意,財(cái)務(wù)怎么做到互相制約?實(shí)行財(cái)務(wù)雙管制?
老師您好!停車場(chǎng)安裝道閘入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
小規(guī)模納稅人收到的住宿費(fèi)專票怎么入賬
24年的獎(jiǎng)金還沒(méi)有發(fā)可以提前在24年12月申報(bào)嗎
老師,8月計(jì)提54827,9月發(fā)8月工資實(shí)際71316,9月計(jì)提76786,現(xiàn)在我結(jié)完賬,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬那里是76786,我不太懂
你好,8月份計(jì)提之前,應(yīng)付職工薪酬科目的期末余額是多少呢?
新開(kāi)的公司,從8月開(kāi)始的
你好,從8月開(kāi)始的,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)(8月計(jì)提54827,9月發(fā)8月工資實(shí)際71316,9月計(jì)提76786) 那么期末應(yīng)付職工薪酬=54827—71316%2B76786 ,怎么9月份發(fā)放是71316,超過(guò)了8月份計(jì)提的金額呢
不是9月份我計(jì)提了93275,8月少提的和9月計(jì)提的
你好,正常情況下,9月份發(fā)放8月份的工資,是不會(huì)超過(guò)8月份計(jì)提金額的?
因?yàn)橐恍┨厥馐马?xiàng),少計(jì)提了,所以9月補(bǔ)上了,8月計(jì)提54827,9月發(fā)放8月工資71316,9月計(jì)提93275包括(8月少計(jì)提16489,和9月的76786)
現(xiàn)在9月應(yīng)付職工薪酬期末余額為76786
你好,應(yīng)付職工薪酬,期末余額=上期期末余額%2B本期計(jì)提—本期發(fā)放 (按這個(gè)公式代入數(shù)據(jù)計(jì)算就是了,如果不對(duì),就需要檢查是不是軟件故障了)
上期(8月)余額54827,本期就是9月吧?計(jì)提的93275,發(fā)放的71316 本期期末應(yīng)付余額=54827+93275-71316=76786,對(duì)吧?
你好,是的,是這樣計(jì)算的