同學(xué)你好 是的,要開票的,是13% 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 ?收到退稅時 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負(fù)沒有超過3%,不用退稅,那我報稅的時候銷售軟件的金額應(yīng)計入一般項目里呢還是即征即退的項目里?
軟件銷售是即征即退項目嗎?要不要開票,如果開票是不是按13%來開票?即征既退的,怎么做賬務(wù)處理
即征即退公攤進(jìn)項如何分? 例如,軟件開發(fā)為一年,開三次票,一月申請退稅,二月收到公攤進(jìn)項發(fā)票,二月無即征即退銷售,但是有一般銷售收入,進(jìn)項按哪個銷售額來分?
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
想申請增值稅即征即退是不是只能按銷售軟件13%的稅率開票嗎?這種銷售軟件是不是所有權(quán)不歸甲方嗎?
老師你好,我用管家婆財貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個股東,持股24%,注冊資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個新股東的24%對應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對公支付寶向淘寶平臺充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號交上費(fèi)就可以了?沒有像報稅15號的日期限制吧?還有一個問題,我在做醫(yī)保增員的時候,填表里有行政職務(wù)的必填項,我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項啊,是不是在做登記的時候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯誤嗎?交的時候業(yè)務(wù)員說這個是自動生成的。
老師可以講一下關(guān)于風(fēng)險的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請問在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對方開了發(fā)票,對方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個總公司旗下兩個分公司都是獨(dú)立核算,一號分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?
那這個銷售數(shù)據(jù)應(yīng)該會在發(fā)票匯總表里顯示才對的吧,在學(xué)堂的報稅軟件中,發(fā)票匯總里的銷售額,沒有這個金額。只是下面用文字描述了這個銷售額
對的,是這樣顯示的
即征即退項目是不是只能開具普票。還是專普都要以。如果都可以的話,收票方收到這個票,進(jìn)項可不可以抵扣?
同學(xué)你好 專票普票都可以的,你們即征即退了就不要抵扣了
老師,可能是我表達(dá)的不明確。因為我們是即征即退,所以對我們來說,我們是不交稅的。但對于買方,他們付款是含稅價,我現(xiàn)在想問的是,買方的這個進(jìn)項,他們能不能抵扣
可以,他們收到專票可以抵扣