您好,您需要先沖回以前月份計(jì)提的暫估分錄。若還要繳納稅款,肯定是本期利潤太大。
我上個(gè)季度暫估繳稅過了,為什么這個(gè)季度收回成本票入賬后還要繳稅呢?這種問題是錯(cuò)在那里了???
老師,我遇到一個(gè)問題,我接手一個(gè)公司,第三季度代理記賬公司暫估了成本為100萬,第四季度只沖銷了70萬暫估,申報(bào)的發(fā)現(xiàn),本期主營業(yè)務(wù)成本為-30萬,。我季報(bào)已經(jīng)報(bào)了,扣稅了,報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表才發(fā)現(xiàn),請問這個(gè)怎么辦啊,直接填負(fù)數(shù)還是說要更正申報(bào)啊,稅款都扣了
老師您好,因?yàn)?季度開錯(cuò)了20萬的專票,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),所以沒有紅沖,三季度的時(shí)候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現(xiàn)在利潤表上顯示收入和成本都是負(fù)數(shù),這樣報(bào)稅有問題嗎
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
老師 我有一個(gè)問題想問 我們是小規(guī)模企業(yè) 3月份成立的 之前季度報(bào)稅都是暫估成本了 那今年最后一個(gè)季度假如還是沒有成本 但是可能有2萬的收入 就得交稅吧 都交什么稅呢 那之前是一個(gè)季度暫估 然后再沖銷 那假如最后一個(gè)季度要是交稅 之前沖銷的需要交稅嗎
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營業(yè)收入本年累計(jì),營業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤總額本年累計(jì)金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
應(yīng)該是不繳稅了才對,上個(gè)季度開票過后,這個(gè)季度收到工程款了,應(yīng)該計(jì)入科目不對吧?才對導(dǎo)致還要交企業(yè)所得稅,已經(jīng)沖回暫估
上個(gè)季度開票200萬,這個(gè)季度甲方就撥款到了180萬,借銀行存款貸應(yīng)收賬款了,是不是分錄不對?
您好,您的分錄是正確的,沖減應(yīng)收賬款,不影響收入。
那為什么還交所得稅?
您好,您得看您的利潤來源在哪,您收款沖應(yīng)收,不影響損益,收到發(fā)票,紅沖又計(jì)提,也不影響損益。