你好,同學(xué)。你這是屬于農(nóng)產(chǎn)品收購的扣除率10%。
業(yè)務(wù)一答案里這1-10%是什么意義?是因為含有百分之十的增值稅嗎?,所有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算增值稅是不是都是收購金額乘以百分之十?我是說,如果用于生產(chǎn)13%稅率的貨物的話。
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算) 判斷業(yè)務(wù)涉及的是進項稅還是銷項稅并計算其金額;答案:。銷項稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬 不含稅金額,不是應(yīng)該直接乘以13%嗎 麻煩老師解答一下我的困惑。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)如下銷售產(chǎn)品給某大商場開具的增值某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物,適用13%的增值稅包月份該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)如下,銷售產(chǎn)品給某大商場開具的增值稅專用發(fā)票取得不含銷售額80萬元,同時取得了銷售獎,產(chǎn)品的送貨運費收入為5.65萬元含增值稅期啊格與銷貨。貨物不能分別核算,二銷售乙產(chǎn)品開具了增值稅的普通發(fā)票,取得含稅銷售為22.6萬元
請問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣進項稅,這里的銷售數(shù)量乘以購買單價為什么要價稅分離?購買農(nóng)產(chǎn)品的金額不是免稅的收購發(fā)票或免稅增值稅普通嗎?用購買單價乘以銷售數(shù)量也應(yīng)該是不含稅金額呀
因為一般都是肉,向向客戶賒銷了一批產(chǎn)品開具增值稅專用發(fā)票注明價款為五十萬元,適用增值稅稅率為百分之十三,為早日收回貨款,企業(yè)與客戶簽訂合同,十分之四二十分之二十分之二十分之二的條件估計客戶會在二十天內(nèi)付款,貨物已發(fā)出,再發(fā)貨后的第十五天,企業(yè)收到銀行轉(zhuǎn)來的進賬通知告知客戶已支付了貨款,企業(yè)對以上業(yè)務(wù)應(yīng)如何記賬,銷售,二,收款
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
扣除這百分之十實際上就是可以抵扣的進項嗎
是的,這是可抵扣進項的