同學(xué),你的增值稅銷售額要和印花稅依據(jù)保持一致

稅務(wù)局顯示增值稅申報(bào)銷售額與印花稅計(jì)稅依據(jù)對(duì)比異常是什么原因
增值稅申報(bào)表附表一,價(jià)稅合計(jì),顯示未零,銷售額,稅額都有數(shù),是什么原因
請(qǐng)有老師幫我看看,我應(yīng)該怎么做比較好。稅務(wù)局專管員發(fā)來這條短信 “現(xiàn)科室抽取2021年度增值稅申報(bào)累計(jì)銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅金額與申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)比對(duì)差異500萬以上的企業(yè),需要企業(yè)自查補(bǔ)稅,請(qǐng)?jiān)?月30號(hào)之前完成印花稅自查工作”
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對(duì)比異常
老師,遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)可以開全電發(fā)票,但是正常按步驟報(bào)完稅,也沒有異常,然后再進(jìn)稅務(wù)數(shù)字賬戶就顯示增值稅比對(duì)異常,暫停全電開票限額,為0了,這是什么原因?
老師,個(gè)體戶企業(yè)主上個(gè)月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個(gè)月10月份退休了,這個(gè)月改為個(gè)體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會(huì)被認(rèn)定為員工成立個(gè)體戶虛開發(fā)票吧
老師,個(gè)體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實(shí)際是b公司購買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對(duì)方兩個(gè)公司出證明
因?yàn)闆]有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報(bào)么
老師:電子稅務(wù)局哪里補(bǔ)打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計(jì)算?
老師,債務(wù)資本,只包括長期借款嗎,應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎?謝謝
老師您好,我們公司向個(gè)人租了一套房子。租期兩年。合同約定租金每月一付。公司在替房東代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候,是按月扣繳還是按年。
老師 也就是說需要扣減利潤的是吧


我不太明白
為什么會(huì)不一致
你稅務(wù)局顯示的不一致,如果你覺得是一樣的,可以退出系統(tǒng)重進(jìn)看是不是系統(tǒng)問題
這是稅務(wù)局告訴我的,要我說原因,我不太懂
所以你還是要查下是不是兩上數(shù)是一樣的
增值稅和印花稅有什么關(guān)系
印花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計(jì)算的??印花稅=不含稅銷售金額*萬分之3 增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額? 但在增值稅表上要填寫銷售額
每一筆銷售額都要申報(bào)嗎?
每一筆銷售額都要申報(bào)嗎??對(duì)的