同學(xué),你的增值稅銷(xiāo)售額要和印花稅依據(jù)保持一致
稅務(wù)局顯示增值稅申報(bào)銷(xiāo)售額與印花稅計(jì)稅依據(jù)對(duì)比異常是什么原因
請(qǐng)有老師幫我看看,我應(yīng)該怎么做比較好。稅務(wù)局專(zhuān)管員發(fā)來(lái)這條短信 “現(xiàn)科室抽取2021年度增值稅申報(bào)累計(jì)銷(xiāo)售額和進(jìn)項(xiàng)稅金額與申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)比對(duì)差異500萬(wàn)以上的企業(yè),需要企業(yè)自查補(bǔ)稅,請(qǐng)?jiān)?月30號(hào)之前完成印花稅自查工作”
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書(shū)是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對(duì)比異常
老師,遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)可以開(kāi)全電發(fā)票,但是正常按步驟報(bào)完稅,也沒(méi)有異常,然后再進(jìn)稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)就顯示增值稅比對(duì)異常,暫停全電開(kāi)票限額,為0了,這是什么原因?
老師,報(bào)銷(xiāo)單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷(xiāo)單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷(xiāo)單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專(zhuān)款專(zhuān)用,支付時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
我不太明白
為什么會(huì)不一致
你稅務(wù)局顯示的不一致,如果你覺(jué)得是一樣的,可以退出系統(tǒng)重進(jìn)看是不是系統(tǒng)問(wèn)題
這是稅務(wù)局告訴我的,要我說(shuō)原因,我不太懂
所以你還是要查下是不是兩上數(shù)是一樣的
增值稅和印花稅有什么關(guān)系
印花稅是根據(jù)不含稅銷(xiāo)售金額為依據(jù)計(jì)算的??印花稅=不含稅銷(xiāo)售金額*萬(wàn)分之3 增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額? 但在增值稅表上要填寫(xiě)銷(xiāo)售額
每一筆銷(xiāo)售額都要申報(bào)嗎?
每一筆銷(xiāo)售額都要申報(bào)嗎??對(duì)的